不合理,这个需要计提

老师好!老师,计提所得税分录: 借:所得税费用 贷:应交税费—应交企业所得税 缴纳所得税时: 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 以上分录对吗?老师,谢谢!
年度企业所得税汇算清缴要交税,计提时会计分录:借:企业所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 缴纳时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 这样可以吗?
老师好!问计提及缴纳企业所得税分录是这样写不? 计提时:借:所得税费-当期所得税费 贷:应交税费--企业所得税 缴纳时:借:应交税费--企业 所得税 贷; 银行存款
老师,交企业所得税的分录, 借,应交税费,应交企业所得税10 贷,银行存款10 如果汇算清缴退回企业所得税的的分录 借,银行存款5 贷,应交税费,应交企业所得税5 还是, 借,银行存款5 借,应交税费,应交企业所得税-5 老师退回的哪一个分录正确
你好 老师 上个月忘记计提23年1季度所得税了 这个月补提 是不是借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 借 本年利润 贷 所得税费用 -当期所得税 缴纳分录 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
老师,公司发票上有不是本公司人员的签字,税务检查时候会造成问题么?
老师,销项税额大于进项税额,需要计提吗?会计分录怎么写
以前付客户的保证金现在少回款部份怎么记账
老师。汽车客运机打发票可以计算抵扣进项税吗
老师,3月份开了张专用发票,现在要冲掉但跨月了4月份冲的话,现在报3月的税可以先把这个要冲的票不交增值税吗?
老师,适用小企业会计准则的,有两年收不回来的应收账款1万,是可以直接做进营业外支出-坏账损失吗?请问坏账损失的金额怎么计算得出?
朴老师,我公司是电商公司、是小规模纳税人。我公司25年第四季度的增值税(没有增值税)、企业所得税(没有所得税)、印花税(有印花税)已经申报,但现在发现收入多申报了,而且个人与电子商务经营者订立的电子订单不用交印花税,之前申报的时候不知道,我现在更正的话,之前因为申报的收入而交的印花税怎么办?也要更正吗?可以退税吗?退税麻烦吗?
事业单位给政府打报告申请用本单位的土地建经济适用住房,用开发商一次性给的土地补偿金来解决职工养老保险和公积金问题,补充合同要求给单位盖几间办公室,后期因各种原因没有盖,经协商一次性补偿20万元,收到这笔款项单位应计入什么收入,能不能用于单位日常开支,还是要上交国库?单位土地是不是要下账处理?
公司购进酒,招待用了10瓶,自己公司用了5瓶账务处理怎么做购进进项已认证抵扣
财务好好钻研下公司自身的业务流程和成本管理,再把PPT多练下,这个最重要。 为什么ppt也重要?ppt在财务中干啥用。
应交税费 是负债科目 也就是个过渡科目呀
他是过渡的,但是所得税需要计提,你没有按照准则要求来做