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老师,生产企业既有内销又有出口,进项怎么操作?

2020-09-04 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 12:40

同学您好,进项税额正常全都认证

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快账用户8523 追问 2020-09-04 12:46

老师,关于税额部分分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-09-04 12:56

就是记入借应交税费——应交增值税(进项税额)

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快账用户8523 追问 2020-09-04 12:58

认证的进项税额是先抵扣内销的销项税额剩余的再用于外销的退税是吗? 如果是这样,那增值税纳税申报表的应纳税额还是零对吗? 既有内销也有外销的生产型企业增值税税负如何计算?

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齐红老师 解答 2020-09-04 13:03

生产型出口企业增值税税负的三种计算公式: 1. 免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)÷(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)×100%; 2. 免抵退税出口企业增值税税负率={[年度销项税额+年度免抵退销售额×征收率-(年度进项税额+年初留抵税额-年末留抵税额)]÷[年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)+免抵退销售额]}×100%;注意:以上公式中的进项税额均为:进项税额-进项税额转出+出口货物进项转出,起初期末留抵均为增值税纳税申报表上的留抵数-下期(下年度)申报表当月免抵退货物应退税额; 3. 生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额*征收率-进项税额)÷(免抵退销售额+内销销售额)×100%。

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快账用户8523 追问 2020-09-04 13:15

老师,第一个公式没看明白,能举例子说明一下吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 13:20

出口生产型免抵退企业的增值税税负如何计算 出口生产型企业增值税税负如何计算?请举例说明一下.国税要求我公司交税,说税负偏低了是怎么回事?...展开 有奖励写回答共4个回答 默默她狠伤 聊聊关注成为第3344位粉丝 生产型出口企业增值税税负的三种计算公式: 1. 免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)÷(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)×100%; 2. 免抵退税出口企业增值税税负率={[年度销项税额+年度免抵退销售额×征收率-(年度进项税额+年初留抵税额-年末留抵税额)]÷[年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)+免抵退销售额]}×100%;注意:以上公式中的进项税额均为:进项税额-进项税额转出+出口货物进项转出,起初期末留抵均为增值税纳税申报表上的留抵数-下期(下年度)申报表当月免抵退货物应退税额; 3. 生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额*征收率-进项税额)÷(免抵退销售额+内销销售额)×100%。 拓展资料: 所谓增值税税负,一般指应上交的增值税/不含税销售收入,衡量的是一个企业在一定收入下应该承担的增值税税金。具体到生产型出口企业,有些特殊。一种说法是有内销和外销的企业 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100%。 例如:总销售收入为100万元,外销收入95万元,内销收入5万元,进项税金15万元,征税率17%,退税率13%,计算如下: 销项税金=内销5万*17%=8500元 进项税金转出=外销95万*征退税率差(17%-13%)=38000元 本月应交税金=内销销项税8500-(进项150000-进项转出38000)=-103500元(留抵) 出口企业一般纳税人增值税应缴税负=(增值税纳税申报表主表中第19行“应纳税额”本年累计栏+免税退税申报汇总表中“应免抵税额”本年累计栏)÷(增值税纳税申报表中第2行“应税货物销售额”、第3行“应税劳务销售额”的“一般货物及劳务”的累计栏+免抵退税申报汇总表中“免抵退办法销售收入”本年累计栏)

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齐红老师 解答 2020-09-04 13:21

这是以前的例子,增值税税率还是原来的,其他的一样

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快账用户8523 追问 2020-09-05 08:20

老师,你这个例子里面没有算出来内销增值税为0是吗?那加上外销的计算税负是多少?能帮忙算一下吗?

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