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公司账上的贷款利息是七月份付出去的,七月已经借财务费用,贷银行存款了, 可是银行开的票是八月初的,现在这张票应该如何安置,还是说要去改七月的分录,改了会不会银行余额对不上

2020-09-04 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-04 14:35

直接贴之前凭证后面就可以这个

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快账用户4335 追问 2020-09-04 14:37

可是这个是8月的票,不影响吗

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快账用户4335 追问 2020-09-04 14:38

有没有利息 计提,然后冲销的方法

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齐红老师 解答 2020-09-04 14:40

不影响的,这个可以,那你这个做借财务费用 负数,借银行,之后做借财务费用 贷银行,

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快账用户4335 追问 2020-09-04 14:41

你是说8月红字冲销7月的,再重新来一笔,然后发票附后吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 14:47

是的,是的,是的是的

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直接贴之前凭证后面就可以这个
2020-09-04
你好     在10月改分录就行了。  不需要去9月改
2020-10-26
您好 那这个月可以直接借其它应付,贷银行存款吗?--是的,直接做这笔分录。如果可以反结账的话,建议反结账,调整上月做错的分录。
2020-09-04
借应交税费,应交增值税进项 贷财务费用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加税合计做账就可以的。在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
2023-03-08
你好,发票来的时候,只要补计提进项税就可以.不用全冲. 借: 应交增值税-进项税额 借:财务费用 -利息支出 (负数)
2022-01-20
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