你好 你还是费用最好是按权责发生制按月分摊下 ,避免等下利润亏损了 亏的太多了。 等下老板让你去办公室解释。
老师,酒店2018年 3月重新装修了下,5月完工开业,因为是内帐,有支付的装修费就直接做待摊费用了,沒付的都沒上帐,本来要开业那月就进行摊销,可后来发现以后每月都有好多装修期间装修费付款,可我沒预提过接下去我该怎么办,因为老板一直没提供总的费用清单。
内帐提供给小白老板的数据,列如租金之类摊销的费用是按摊销的每月提供,还是按实际支付当月一次性提供
我公司的电费一直由公司每月缴给电网,物业公司同意分摊一定电费,并一次性支付一年的电费给我公司,我公司不开具发票给物业公司,只提供收据。请问这笔收入可以做成"不开票收入“吗?如果可以在计提税费时,是按照电网开具发票费的税率13%计提吗?
老师,问你一个比复杂的问题。我现在这家运输公司。每月收客户的运费。 但是是2个月帐期(11月收9月的运费)每月15号到帐,工人的工资1个月帐期(11月发10月工资)每月20号发工资,油费路桥费(又是当月报销,每月10.20.30报销。 老板要我每月给一个数给他,就是上月的盈利情况,还有就是上月应收应付情况。那我应该每月何时提交这些报告给老板,那我每次付款的时候,应该如何分类,才能自动到出老板要的数据?我用的是金蝶
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢? 主要是每个月都有这个情况存在,主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票,
本年度超标准列支的广告费结转下年税前扣除是吗。还有哪些可以结转下年扣除的
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
工资数据提交是按计提的当月工资,还是实际支付的上月工资?
你好 按你们应发工资来计提的