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老师您好!我公司9月份想注销清算,应付职工薪酬8月份计提了八月份的工资,9月份发,应付职工薪酬有金额。有金额是不是要交税。要在哪个月发呢

2020-09-04 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-04 17:04

你好 那你们这个工资是会发给员工不 ? 你注销之前需要把这部分工资给发放了 期末不能有余额的。 你不发转营业外收入就会涉及税费的 。 你可以9月就发的

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你好 那你们这个工资是会发给员工不 ? 你注销之前需要把这部分工资给发放了 期末不能有余额的。 你不发转营业外收入就会涉及税费的 。 你可以9月就发的
2020-09-04
你好,应付职工薪酬期末没有余额没有太大影响,只是之前少计了费用。 可以调整以前年度损益,补提当年漏提的工资,同时增加应付职工薪酬。
2020-10-12
同学你好 嗯 这样做就可以的哦
2021-06-03
你好,8月没有扣的金额先不用做账就行啊,下月补扣再和下月金额合计一起就行
2020-09-16
您好 1、是需要在6月份计提的。 2、筹建期计提是不是借长期待摊费,贷应付职工薪酬。接着发放我就借应付职工薪酬。贷库存现金。---是这样理解的。 3、但是我现在八月的账我怎么计提,不是哪个月的工资就哪个月计提吗?--是的,按照权责发生制原则,哪个的工资就需要在哪个月做计提分录。
2020-09-23
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