你好 那你们这个工资是会发给员工不 ? 你注销之前需要把这部分工资给发放了 期末不能有余额的。 你不发转营业外收入就会涉及税费的 。 你可以9月就发的
老师好,5月份计提工资,借管理费用-2420,贷应付职工薪酬2420,6月份附5月份的工资表发放5月份的工资,借应付职工薪酬2420贷现金2420,为什么说5月份计提工资是按上个月的工资表计提呢?附工资表不也是5月份的吗?
老师好,请问1-7月份没有计提应付职工薪酬,在8月份是否可以一次性发7个月的工资?
老师您好!我公司9月份想注销清算,应付职工薪酬8月份计提了八月份的工资,9月份发,应付职工薪酬有金额。有金额是不是要交税。要在哪个月发呢
八月份才发六月份工资,那我什么时候计提?筹建期计提是不是借长期待摊费,贷应付职工薪酬,接着发放我就借应付职工薪酬。贷库存现金。但是我现在八月的账我怎么计提,不是哪个月的工资就哪个月计提吗?
老师,应付职工薪酬科目月末会有余额吗,如果4月份,发三月工资,计提四月工资,金额不一样,是不是4月末科目余额表应付职工薪酬科目会有余额
请问老师最近社保基数调整,补缴社保费用,员工部分的费用和凭证分别应该怎么处理呢
老师单位缴纳取暖费收到发票 备注栏 备注了别的公司名字 开票名头是A公司 但是备注的B公司这样的可以吗
个体工商户,未开票的收入,在增值税及附加税费申报(小规模纳税人)的主表里面的哪一栏填写?
第三年年初付款,求现值额话,是往前折几年?
个体户21年成立,未建账,现在开始建账,从今年7月份开始建账可以吗?如果可以,怎么开始呢?初始数据怎么取数?包括费用的数据,谢谢
@董孝彬,给饭馆提供燃气灶开票,怎么开?商用燃气灶编码怎么也找不到!
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?