您好,最好的方法是找到差异原因,就要一笔一笔的核对,这样是非常消耗时间的。如果差异不是很大,可以一笔调整分录, 如果是多了 借:银行存款 贷:营业外收入 如果少了 借:营业外支出 贷:银行存款
银行账户账面余额与财务报表上的不一致,怎么调账?可能很早以前就错了,我刚接手,发现账户余额和报表余额不一致
银行账户账面余额与财务报表上的不一致,怎么调账?应该很早以前就对不上了,有什么简单的办法可以调回一致吗
我接手一家公司,银行余额与账面对不上,又没有单子可以核对,我应该怎么调这个账呢
接手了一家公司,22年12月底的余额表上银行存款23.07,我上网银看了下,1月没有对账单,2月对账单上余额24.38,3️对账单上余额24.4,银行存款的实际余额就是24.4,我应该怎么办?小白一枚 是调账吗怎么调
接手了一家公司,22年12月底的余额表上银行存款23.07,我上网银看了下,1月没有对账单,2月对账单上余额24.38,3️对账单上余额24.4,银行存款的实际余额就是24.4,我应该怎么办?小白一枚 是调账吗怎么调呀亲
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢
那我需要用什么附件作为记账凭证呢?还是直接做分录?
附件,做个说明,以备后续查账,知道原因即可
这个说明的内容应该怎么写呢?没写过,请老师指教一下
因为我也不清楚到底是什么原因造成的余额不一致
就说之前有差异,金额是多少,原因没找到,然后就这样做一笔调整分录
好的,谢谢老师