咨询
Q

老师好,我公司销售一辆自有车辆,增值税系统提示缴纳税款,如何申报填写报表

2026-02-03 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-03 09:15

如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报。如果是小规模按1%

头像
快账用户6815 追问 2026-02-03 09:17

我公司房地产,营改增老项目,5%,购买未抵扣

头像
齐红老师 解答 2026-02-03 09:18

一般纳税人:附表1未开具发票列对应3%税率栏:填含税金额/1.03,减免税附加明细表:填含税金额/1.03*1%

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报。如果是小规模按1%
2026-02-03
您好,这个是这样的,你可以做无票收入
2023-03-10
同学,你好 你开具发票了吗??季度销售额是多少?有专票吗 可以免增值税的。
2025-03-24
你好  开的多少税率发票就填写在对应的 销售商品一样税率的,表一就行 
2022-11-01
你是小规模还是一般纳税人?
2023-03-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×