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老师,10万元为支付上年度补交的税款?这个计入营业外支出不需要调整吗?

老师,10万元为支付上年度补交的税款?这个计入营业外支出不需要调整吗?
2020-09-05 00:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 03:58

您好,补缴税款本身不影响利润总额,所以不需要调整

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快账用户1280 追问 2020-09-05 08:40

补缴税款的分录是借应交税费,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2020-09-05 08:40

您好,是的。所以不涉及损益

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您好,补缴税款本身不影响利润总额,所以不需要调整
2020-09-05
什么原因需要补交的?是少做了收入吗?还是对应的进项不允许抵扣?
2025-02-06
您好,用以前年度损益调整这个科目,调整
2023-02-23
想冲红这笔分录是用以前年度损益调整
2025-04-16
你好,是这笔其他应收款收回了么,当时23年汇算清缴的时候,税前扣除了么,如果扣除了,这次调增。如果是小企业会计准则,就营业外支付负数,红冲原凭证就可以了。
2025-04-16
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职称:注册会计师,税务师

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