但是行管的体检费 培训的时候需要体检吗
对于公司内部员工进行培训所取得的培训费怎么入账?培训的时候取得培训费发票,但是行管的体检费对方只提供收据,没有发票,但是金额也就10元,该怎么入账呢?
在校大学生专升本教育培训机构,学费总额3500,先付费90%也就是3150,后期考试通过之后,再付费剩余的10%呢。 培训机构只给学员开具收据,没开发票。款项直接进入公司公户。小规模纳税人,怎么入账?分录呢?
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
公司管理部职员李阳的妻子张洁是北京居民,原是一家培训机构的高级培训讲师。2020年1月,因为家庭需要,她辞去工作成了一位全职太太,由于在培训界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀请张洁以其个人的名义为该公司的管理人员进行为时5天的培训,张洁此次培训的住宿、餐饮等各种费用需要5000.00元。该公司为此次培训报酬的支付方式提出了以下两个方案供其选择:方案1:按照培训费用125000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由张洁自理方案2:按照培训费用120000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由公司承担假设:张洁在2020年度无其他收入,且无其他任何可扣除项目。请根据以上资料,计算2020年度张洁的应交个人所得税。
公司管理部职员李阳的妻子张洁是北京居民,原是一家培训机构的高级培训讲师。2020年1月,因为家庭需要,她辞去工作成了一位全职太太,由于在培训界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀请张洁以其个人的名义为该公司的管理人员进行为时5天的培训,张洁此次培训的住宿、餐饮等各种费用需要5000.00元。该公司为此次培训报酬的支付方式提出了以下两个方案供其选择:方案1:按照培训费用125000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由张洁自理方案2:按照培训费用120000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由公司承担假设:张洁在2020年度无其他收入,且无其他任何可扣除项目。请根据以上资料,计算2020年度张洁的应交个人所得税。方案一收入额多少,应纳所得额多少,税率多少速算扣除数多少,应交个人所得税额多少方案二同上
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
是的,培训的时候缴纳的体检费。公司要办理电工证,员工进行去机构培训。
体检费做管理费用福利费 培训费做管理费用职工教育经费
体检费对方只提供了收据,也可以计入外账使用吗?
可以做 汇算清缴调增
如果不做的话,汇算清缴的时候会不会省事啊,就不用再调增调减了呀?
不做的话那你支付的和实际的不一致
因为这些款项不是公对公转账,都是老板自己支付了,老板只要求把流水账给记清就行了
老板也不需要你单位还钱吗
公户账上没有多少钱,有点钱都是老板个人转走了,就他自己一个股东
你好 转走了你怎么做的
我都做其他应收款,转账记录选择备用金
这个科目走得作平了他的
其他应收款一直挂在他名下,他会不定期拿些费用票,或者采购什么的发票来冲减
那你这个虚增了费用的
但是他的实际支出,很多都没有取到相关发票,实际开支比这个还多呢?私人老板很多交易都很难取到发票的,怎么会虚增了呢?
b销售给你 没有发票你没有做 结果拿来了a销售给你老板的代替你上面的业务 这个是虚增了费用
没明白你所说的是啥意思。平时的业务是销售的时候我们给对方开具了发票,对方转入我们公户,老板就把这笔款项转入个人的账户,他平时为生意上的往来有招待,住宿什么的,还有平时为办公室买一些办公用品,在小店里消费都索要不到发票,有的是一些收据,有的要到发票了,我就计入外账,冲减他的其他应收款,没有票就不冲。就是这样子,按理说他实际为公司的花费比票上多才对啊
那他的其他应收款不就一直有余额了 还有年末其他应收款有余额 做分红交个税的