您好,1是的,净利润是负数。2这个分录的原因应当是银行未达账项导致。
我新到一家公司,之前几个月的账上本年利润在借方就是没有盈利能分配利润吗?我看之前做的是 借利润分配-未分配利润 贷银行行存款 这个怎么调整
老师你好,我们现在是小企业,每个月的做账时月底结账时借收益类贷本年利润,借本年利润贷成本费用类,然后到了年底借本年利润贷利润分配-未分配利润或反之吗?这样的话能看出每个月的盈亏吗?还是到了年底看未分配利润这个科目来分析盈亏呢?
公司给股东分红之前的财务做了借利润分配-股利分红,贷应付股利,借应付股利,贷银行存款,他没有从利润分配未分配利润过一遍,这种方法可以吗
老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
老师你好 之前有一笔汇算清缴所得税的补缴,当时做的是借:利润分配-以前年度损益调整,贷:银行存款,我想把这个二级科目 以前年度损益调整 调到利润分配-未分配利润,,这个怎么调整呀
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
公司规定业务员是没有工资的,提前给业务员发的工资,然后冲减了利润分配未分配利润
您好,业务员在哪个公司签订合同,哪个公司确认成本费用。至于是否真实支付,可以挂往来确认代付。
现在这个怎么调
您好,应当借以前年度损益调整,贷其他应付款或应付职工薪酬,借其他应付款或应付职工薪酬,贷银行存款。