您好,固定资产是原值。是改建后的累计折旧。
生产设备处置,转入固定资产清理 借,固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷,固定资产 请问老师固定资产是账面净值吗? 更新改造的后又提折旧了,这里转入清理时累计折旧是改建以后的折旧吗?
固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 固定资产账面价值减少了,为什么固定资产清理也减少了?
固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 固定资产账面价值减少了,为什么固定资产清理也减少了?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 想问一下,是固定资产的账面价值转移给固定资产清理?
注销,处理固定资产,实际早不知道哪里去了,把净残值,做到管理费用折旧,固定资产等于累计折旧,然后固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产这样可以吗,
2月和5月分别收到客户的款项,所有款项已收,但2月未计收入或合同负债,5月才开票。2月未计无票收入,如果补在5月是正确的么?对5月增值税申报有没有影响?
老师您好,请问现在纸质的飞机行程单还可以计算抵扣吧
老师做账用申报表吗谢谢
老师这个月是6月份了,我问一下季度免增值税的优惠政策,我是不是得把优惠免征得增值税结转一下?怎么做分录的
老师,你好 我们公司是有限责任公司,股东有A,B,C,D 4个自然人股东,现在D要把股权转给A,这个款是怎么转呢 D要把股权卖给A 你是我们公司根据上个月月末未分配利润给D分红吗 然后 A把钱转给公司吗
老师能不能用价税合计减去价税合计?得到的是什么
请问,工商年报,从业人数是全年平均值,还是期末数?
老师,一般纳税人选择企业会计准则怎么选,是小企业还是企业呀
老师,我们公司银行账户被冻结了,老板用现金发工资。现在老板说社保的话,他只把公司应该付得部分给了,个人部分员工自己出,然后一起交给代理社保部门。这个分录怎么做呢?
劳务公司之前是先付款后开票 借预付账款 贷银行存款 但是现在他先开发票我这边后打款应该怎么办?还按之前的记法吗
不明白,分不清
意思是不是,如果没有更新改造的 就是固定资产原值,改造过的按照改造后的入账价值
您好,是的,您的理解非常正确。上述分录的固定资产都是原值(无论改造前还是改造后)
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。