您好,这两个金额是一致的。说明你没有把三级科目结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
请问科目(转出未交增值税)的余额跟科目(未交增值税)的余额一样吗? 怎么我账上(转出未交增值税)的余额是当前全年累计需要缴纳的增值税金额合计数。而(未交增值税)显示的余额则是当月需要缴纳的余额。
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
企业前期累计未交未交增值税科目小于实际缴纳的增值税,导致未交转科目余额为负数,要怎么调整
老师,我们是总分公司增值税汇总纳税,现在年末了分公司的转出未交增值税借方为负数,总公司的转出未交增值税科目借方余额正数,切总公司数据大于分公司转出未交增值税科目的余额,年末了我需不需要把这两个公司的这个科目转到未交增值税科目,如果转了这个科目,就会使未交增值税这个科目借方有余额
老师 月底应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目有余额,需要将这个科目的余额转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目吗?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
我每个月都转出的,但是这两个余额不一样。。一个是本年累计的缴纳金额,另一个是显示本月需缴纳的金额。。。。。 是不是我还要在年底做一个结转才会一样?
是不是要等年末的时候,还要做一笔分录 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
您好,您到时候到年底的时候一下子结转
是不是因为我没有转上面这个原因,所以2个科目的余额才对不上?
您好,是的,就是我一开始说的,三级科目没有结转, 您到时候年底转一下合计数。 以后每个月都需要结转。
噢噢。因为之前我以为只要年末的时候结转一笔就好了。平时都没关注它,昨天突然想到是不是不对,所以问问
您好, 是的,以后记住每个月结转一下