您好,这两个金额是一致的。说明你没有把三级科目结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
老师你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题。收入是按更换前推送呢还是更换后推送的呢
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
我每个月都转出的,但是这两个余额不一样。。一个是本年累计的缴纳金额,另一个是显示本月需缴纳的金额。。。。。 是不是我还要在年底做一个结转才会一样?
是不是要等年末的时候,还要做一笔分录 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
您好,您到时候到年底的时候一下子结转
是不是因为我没有转上面这个原因,所以2个科目的余额才对不上?
您好,是的,就是我一开始说的,三级科目没有结转, 您到时候年底转一下合计数。 以后每个月都需要结转。
噢噢。因为之前我以为只要年末的时候结转一笔就好了。平时都没关注它,昨天突然想到是不是不对,所以问问
您好, 是的,以后记住每个月结转一下