你好,计入业务招待费二级明细就可以了,一般不需要再设置三级明细科目的
老师,平时员工报销的费用里有业务招待费的,这个科目下面还需要写明细么?
老师,我看利润表里业务招待费只在管理费用下面有,,我可以把销售费用下面设置二级明细科目业务招待费吗?这样到时汇算清缴时把管理费用和销售费用的二级明细科目业务招待费的加一起看是否超过扣除比例?
老师您 好,请教一下,汇算清缴,其间费用里面的业务招待费,和纳税调整项目明细表里的业务招待费支出,这两项,的金额,是不是相等的呀,填报时
老师业务招待费有企业所得税的报销限制。那实际工作中费用不往业务招待费里面记可以吗?全记在销售费用其他明细科目里面可以吗?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
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甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
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老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
那就直接是管理费用-业务招待费就行了么?
你好,是的,是这样的
那平时员工报销单上需要把业务招待的明细写上么?比如餐饮费,交通费,住宿费等等这些
你好,报销单需要注明餐饮费,交通费,住宿费分别是多少,但是做分录只需要汇总金额就可以了
好的,老师,我知道了。对了,这个在报销单把这些明细写上是有明文规定么?还是员工只写个“业务招待费”这五个字就行
你好,在报销单把这些明细写什么内容没有统一规定的
那也就是说,如果员工报销业务招待费,在报销单上不用特别写上招待谁也可以么?
你好,最好是写上招待谁发生的支出
我在想,就针对业务招待费这个二级科目,如果员工报销的时候要不要写的更明细一点好
你好,员工报销的时候,相关报销描述可以更明细一些
好的,老师,我知道了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢