你好,还是要跟19年3月数比较是否增量大于零

增量留底退税,增量是与2019年3月31号比较,请问如果今年7月底留抵余额为800万,去年3月31号留抵金额300万。期间未申请过留抵退税政策 ,请问今年8月申请留抵退税金额为500万吗,还是按照最近6个月的增量计算吗?(7月底留抵余额减去1月底留抵余额吗)
我公司截止2月末已申请一次增量留底退税,到8月暑期再申请留底退税,增量是用8月数减2月数,还是用8月数和19年3月数比较
请问增量留抵税退税,2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣专票、海关专用缴款书、完税凭证占同期全部已抵扣进项税额的比重。这里说的这段税款所属期,是中间的几个月还是只是一个月??比如,9月申请退税,这个期间是8月?还是4月至9月??
退还增量留抵税额 进项税额不足抵扣的处理: 结转下期继续抵扣或者退还增量留抵税额增量留抵税额是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。1.对于同时符合以下条件(以下称符合留抵退税条件)的纳税人,可以向主管税务机关申请退还增量留税额: (1)自2019 年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于且第六个月增量留抵税额不低于 50万元; (2)纳税信用等级为A级或者B级; (3)申请退税前36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的:(4)申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的; 增量留底税额是跟哪一个月饼
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师,请问法律服务费,和财务咨询服务费经济分类科目放在咨询费合适还是委托业务费合适哦?
分包方是个人,老板私下支付了,这导致没有成本票,老板也愿意承担税费,做账的时候需要体现这个主营业务成本吗?体现的话。汇算清缴再调增?
老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
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老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
老师,有没有比较正规的工资表表格
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
谢谢老师,那计算2-8月需要退税的增量是用8月减2月,还是用8月减19年3月呢?
不是要提交个申请退税数额吗?这个数额不是用增量*60%吗?我想问这个增量怎么算
使用8月减19年3月,跟3月份比看应该退多少