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劳务派遣公司。预收9-12月的社保费。应该怎么做分录。预收社保:借银行存款。代。预收账款-政法委 交社保:先预提。 借,主营业务成本 代,应付职工薪酬 缴纳分录, 借,应付职工薪酬 代,银行存款。这样对吗。预收款如何重减呢

2020-09-07 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 20:46

你好,你确认了收入吗?如果没有的话应该做预收账款。

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快账用户1008 追问 2020-09-07 21:24

没有确认。我是想做预收账款。但是怎么冲减呢。麻烦老师。能不能帮我把这比业务完整的分录写一下呢

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齐红老师 解答 2020-09-07 21:24

你好 你们是支付的一方吗

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快账用户1008 追问 2020-09-07 21:29

我是劳务公司代理的公司把钱给我。然后我负责帮他们缴纳社保

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齐红老师 解答 2020-09-07 21:30

借银行存款贷预收账款

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齐红老师 解答 2020-09-07 21:30

上面多的分录不变金额是负数

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快账用户1008 追问 2020-09-07 21:44

?啥是负数预收账款什么时候冲减呢?

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齐红老师 解答 2020-09-07 21:49

预收怎么能是负数

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齐红老师 解答 2020-09-07 21:49

你们是在几月份给他缴纳?

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你好,你确认了收入吗?如果没有的话应该做预收账款。
2020-09-07
借银行存款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借主营业务成本负数。
2021-08-23
你好!第一个分录是不可以的,工资不可以冲减收入,可以做成本费用
2022-03-29
冲减之前计提和缴纳的分录
2023-12-28
你好,这个是挂靠的吗?个人和企业的都是他个人承担。
2023-12-26
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