1. 收到加盟商 8 万(冲预收) 借:预收账款 —XX 加盟商 80000 贷:其他应付款 — 总部 70000 贷:其他业务收入 — 加盟扣点 / 佣金 10000 2. 支付总部 7 万(冲预付) 借:其他应付款 — 总部 70000 贷:预付账款 —XX 总部 70000 3. 扣点收入计提增值税(一般纳税人 6%/ 小规模 3%,按实际税率) 借:其他业务成本 (税额) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 10000÷(1%2B6%)×6%≈566.04 (小规模:借:其他业务收入 291.26 贷:应交税费 — 应交增值税 10000÷(1%2B3%)×3%≈291.26)

快递公司,我们属于一级加盟,下面有承包区,都是先系统充值才可以开单,次月总部会给我们开具发票,但是总部只给我们一级加盟商开具发票,那么就造成承包区那一部分也开给我们一级加盟商了,这样我们一级没有支付款确收到了发票,该怎么进行账务处理
之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
我们公司收到一笔客人扫码进来的货款33000,实际货款是32800,客人多付了200是预存款;我们是加盟广州总部的加盟工厂,一般订单都是由广州那边下派,所以这笔多付的200预存款,总部那边让我们打回总部账号,那我们应该记账什么科目?客人直接汇款给我们的,可是现在要通过我们的账号汇款这200到广州总部账号,这样合理吗?
老师 我想问下加盟商加盟我们的商铺 加盟店收回来的钱全部进一般户 之后我们再把点返回给加盟商 这个账户处理怎么做呢?
郭老师,在哪看是不是同一个外管证
2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
老师,我们是建筑公司,现在开了一个农民工资专用账户,户名叫xxx工程农民工工资专用账户,但是三方协议上是我们公司名称,甲方给付款是按哪个名称付?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?