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加盟商进货8万,我们给总部支付了7万进货价,1万是我们的扣点,然后总部货之前发给加盟商了,这个怎么做账,加盟商给我们8万我们做的预收,付给总部做的预付账款,现在货之前给加盟商了,没有过我们的账,这个怎么处理

2026-02-06 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-06 14:32

1. 收到加盟商 8 万(冲预收) 借:预收账款 —XX 加盟商 80000 贷:其他应付款 — 总部 70000 贷:其他业务收入 — 加盟扣点 / 佣金 10000 2. 支付总部 7 万(冲预付) 借:其他应付款 — 总部 70000 贷:预付账款 —XX 总部 70000 3. 扣点收入计提增值税(一般纳税人 6%/ 小规模 3%,按实际税率) 借:其他业务成本 (税额) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 10000÷(1%2B6%)×6%≈566.04 (小规模:借:其他业务收入 291.26 贷:应交税费 — 应交增值税 10000÷(1%2B3%)×3%≈291.26)

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收到加盟商款项借:银行存款 176,000贷:预收账款 — 加盟商 176,000 支付供应商采购款借:预付账款 — 供应商 160,000贷:银行存款 160,000 货物入库借:库存商品 160,000贷:预付账款 — 供应商 160,000 发货并确认收入、成本借:预收账款 — 加盟商 176,000贷:主营业务收入 16,000库存商品 160,000 计提增值税(一般纳税人,税率 6%)借:主营业务收入 905.66贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 905.66
2025-11-06
借银行存款,贷预收账款, 借库存商品,贷银行存款16万, 借预收账款17.6万, 贷其他业务收入17.6÷1.13, 应交税费,应交增值税销项, 借主营业务成本,贷库存商品16万 退货的上面的分录不变,金额是负数
2025-12-25
同学你好 做代收代付的就可以
2022-05-09
您好,建议收到发票,全额做成本处理,之后再给承包区开具发票确认收入即可。
2020-08-16
您好,您200收付都计入其他应付款科目
2021-08-27
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