你好 你可以让老板做分红 。你们应该有分红协议的。这样可以做分红分录处理或写借款单 到时先挂其他应收款。 后面根据实际情况来处理
好在问答详情我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数-1250,合作社在工商年报中的“盈余总额”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按-1250填写是吗?这三项都是填写未分配利润-1250是吗?可是填写提示不能未负数,那就是按0填写是吗?
我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数-1250,合作社在工商年报中的“盈余总额”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按-1250填写是吗?这三项都是按未分配利润-1250填写是吗?
我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数-1250,合作社在工商年报中的“盈余总额”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按-1250填写是吗?这三项都是填写未分配利润-1250是吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?老师,我这样填写对吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?老师,我这样填写对吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?
老师,税务申报,更正和作废,有什么区别,哪个没有痕迹
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,请问合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,我想问下,员工的工资,应付职工薪酬贷方20万,但是实际发了15万,应付职工薪酬借方,15万,那5万,汇算之前付不出来,那做汇算的时候,是不是要调增5万呢,实际工资只能税前扣除15万,是这样么
老师,收培训费专票需要注意什么?
分红的话?也没到年底啊?他每个月都要拿钱?按分红处理,是不是这样每个月给他利润就少了呢?借款和其他应收款,是不是还得他以后拿发票或者收据来冲平呢?
你好 分红你们内部的 可以按你们分红协议来,不是非得等着年底的。 有的企业是按季度或者半年 或者年度分一次的。 是的。 你就要做分红分录的 。 两种选择 (如果是借款 先挂其他应收款 后面分红冲抵 。如果是分红直接做分录冲利润即可)
他每个月要2万的钱,不给他身上也没钱,要按分红处理,是不是得从利润分配里减少,是不是利润每个月就少了?
你好 是的 是的 。做分红处理分录
借款和其他应收款是不是年底要用发票对冲分录?
你好 是的 年末的分红你可以冲其他应收款的
你好 是的 年末的分红你可以冲其他应收款的?没理解这话啥意思,分红了年末还要冲其他应收款么?
你好 你分红是考虑在年末发还是在平时发 。 你要看你实际业务。 如果是平常借款 先挂了其他应收款 。 年末做分红处理的时候就冲 前面的其他应收款。
你的意思是平常先挂了,借款和其他应收款的,年底要用分红冲平分录,分录怎么写?
你好 是的 借其他应收款贷银行存款。 分红 :借利润分配 贷应付股利 借应付股利 贷其他应收款
你好 是的 借其他应收款贷银行存款。 分红 :借利润分配 贷应付股利 借应付股利 贷其他应收款,前面的其他应收款不是冲平了么?怎么第二笔又回到了其他应收款呢?
你好 你要分情况来看。 我现在给你说的是 平常老板先借款 。 年末分红的时候在冲其他应收款 。
你说的,这我第一次问的,借款和其他应收款是不是要用发票来对冲?,直接又给我扯到分红了,本来就不懂,更晕了?
你好 1. 是借款 你老板写了借款单 就做借其他应收款贷银行存款 。2 如果是借款拿去公司日常业务发生的 才会涉及用发票来冲 。 3. 如果年末有分红的情况下 才会用分红来冲其他应收款的。 分多种情况来看 。我说的都是举例。 你实际要看你业务本身来判断。
如果,单纯的老板不借款,就是每个月他要拿他自己的钱,这是他应得的,也不存在借钱归还,是不是就要分红?分红是不是意味着从利润分配里分,那么?每个月我的利润是不是不准了啊?
你好 是的 支付了不还的就做分红处理 。 你利润正常做。 你只是要做利润后在做分红处理账务 。
分红的分录怎么写?
你好 分红 :借利润分配 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款