您好 借:管理费用-差旅费 500-41.28=458.72 借:应交税费-应交增值税-进项税额 41.28 贷:库存现金 500
你好,老师,火车票抵扣如何做分录啊?比如看到火车票做的 借:差旅费500 贷: 现金 抵扣掉41.28,如何做分录?
老师好,1.股东用自己的车加油,拿加油票来报销,如何做分录.2.股东出差请客吃饭开的餐饮票如何做分录?3.一般出差伙食费补助是做到差旅费里吧?
老师,请动车票怎么计算抵扣增值税。在做账的时候,差旅费要不要扣除相应的增值税?会计分录如何做?
在哪里可以查到国内旅客比如飞机票,火车票抵扣情况啊?比如我拿到一张机票如何确认这张做过进项抵扣没,就是要查到这个抵扣记录
老师,我计算抵扣了公司员工出差的飞机火车票,该如何做分录啊?
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5