你好 含税价格包含了这11个点的税钱吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    专票含税13个点票总额是91450.5,对方收取11个点,实际给对方多少钱,应退多少钱给我
实际采购花1万,开发票对方要10个点,我应该给对方多少钱
我们付款付13个点 对方开专票 但是对方收6个点 退七个点给我们 这边含税价支付一共是8037.23 不含税价是7112.6 那对方按照七个点退款 应退给我们多少
开88000的票13个点、对方返还3个点,应该付给对方多少钱
收他10个点,票面是13个点。那如果说这样呢 实际货款36000不含税 对方打款50000 实际税款应该是多少。应该退给别人多少税款 对方打款5万开票真实业务4万也是13个点开票收他10个点应该退他多少
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
好像没有,
你好 91450*1.11 一共支付这些的
不应该是91450/1.13然后得到的裸价再乘以1.11吗
这个得看他的税点安含税的来收还是不含税的
按的不含税的来收,他给我说有什么附加税?有这个税吗
那就是91450/1.13*1.11 附加税就是城建税地方教育,教育附加 这个包含在11个点里面了
80929.646x0.11=8902.26106,80929.646X0.01=809.29646,8902.26106+809.29646=9711.55752,加0.01的附加税,11个点中没有包含,我开出的票扣了我12803.07元的税,这个是他发给我的,郭老师你帮我看看正确吗
你好 为啥要扣除这些的
他说这个是附加税和印花税需要加上
那对方的印花税有点多 万分之三 附加税应该是根据增值税*12% 他算的是根据收入
他这样算是正确的吗
算得多了 你们吃亏
印花税一般是多少,我知道他这样算我吃亏,所以咨询你呢
收入的万分之三 91450*万分之三
这种情况按照你们的算法应该是怎么算呢
收入的万分之三 91450*万分之三 你问对方 为啥那么算 怎么是百分之一
专票含税13个点票总额是91450.5,对方收取11个点,实际给对方多少钱,应退多少钱给我 这个问题你给我一个你们的计算方式呢
91450.5/1.13*1.11 就给这些 你上面没有提到附加税和印花税另外收取