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资料:甲公司为增值税一般纳税人,适 用增值税税率为13%,2019年发生的会计事项如下:(1)3月1日,向乙公司销售某商品一批,按标价计算 的金额为20万元,由于是成批销售甲公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票款项尚未收回(售价中不含增值税) 为了及早收回货款,甲公司在合同中规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30.假定计算现金折扣时不考虑增值为了及早收回货款,甲公司在合同中规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30.假定计算现金折扣时不考虑增值税 要求:1编制甲公司3月1日实现销售时的会计分录. 2编制甲公司3月8日收到货款时的会计分录.(“应交税费”科目要求写出明细科日) (2)3月26日,购入乙公司股票20万股,作为交易性金融资产,该股票当日公允价值2050万元(含已宣告尚未发放现金股利150万元),另支付交易费用5万元,所有款项已支付.不考虑相关税费. ?要求:编制相关分录 舶(3) 12月31日,确认交易性金融资产公允价值增加3万元要求:编制相关分录. (4) 12月31日,将台设备进行出售,原价40万

2020-09-09 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 10:11

你好,请把题目完整的发过来

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快账用户5976 追问 2020-09-09 10:21

(4) 12月31日,将台设备进行出售,原价40万元,已折旧25万元,固定资产减值准备5万元;实际出售价格为20万元,增值税税率为10%,增值税

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快账用户5976 追问 2020-09-09 10:22

(4) 12月31日,将台设备进行出售,原价40万元,已折旧25万元,固定资产减值准备5万元;实际出售价格为20万元,增值税税率为10%,增值税税额为2万元款项已存入银行.要求:按步骤进行账务处理并结转清理净损益.

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齐红老师 解答 2020-09-09 10:25

1-1.借应收账款20.34 贷主营业务收入18 应交税费-销项税额2.34

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齐红老师 解答 2020-09-09 10:26

借财务费用0.36 银行存款19.98 贷收账款20.34

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齐红老师 解答 2020-09-09 10:27

2、借交易性金融资产-成本1900 应收股利150 投资收益5 贷其他货币资金2055

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齐红老师 解答 2020-09-09 10:27

3、借交易性金融资产-公允价值变动3 贷公允价值变动损益3

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齐红老师 解答 2020-09-09 10:28

4、借固定资产清理10 累计折旧25 固定资产减值准备5 贷固定资产40

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齐红老师 解答 2020-09-09 10:28

借银行存存款22 贷固定资产清理20 应交税费-销项税额2

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齐红老师 解答 2020-09-09 10:29

借固定资产清理10 贷资产处置损益10

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你好,请把题目完整的发过来
2020-09-09
同学你好 1; 借,应收账款56.5 贷,主营业务收入50 贷,应交税费一应增销项6.5 借,主营业务成本30 贷,库存商品30 收款 借,银行存款56 借,财务费用0.5 贷,应收账款56.5
2020-08-28
你好 销售产品 借:应收账款 20万*(1—10%)*1.13 , 贷:主营业务收入 20万*(1—10%) ,   应交税费—应交增值税(销项税额)20万*(1—10%)*13% 收款时 借:银行存款 (差额)  财务费用  20万*(1—10%)*2% 贷:应收账款 20万*(1—10%)*1.13 
2021-10-25
借应收账款20.34 贷主营业务收入18 应交税费应交增值税销项税2.34
2022-04-07
你好 销售产品 借:应收账款  20万*(1—10%)*1.16 ,贷:主营业务收入 20万*(1—10%),  应交税费—应交增值税(销项税额) 20万*(1—10%)*16% 收款时 借:银行存款(差额),财务费用  20万*(1—10%)*2%,贷:应收账款  20万*(1—10%)*1.16
2021-12-22
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