你好, 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
老师好:我单位的固定资产一辆车,现在要出售,我单位需要怎么处理这项业务,需要缴纳多少税款,车辆价格十四万元
老师好,我单位的车辆要出售,属于固定资产清理,前期购入车辆已抵扣进项税金,现在我单位要怎么开票,来上税款,发票怎么开合适
老师你好!个人过户到我单位一辆低价值的车辆(4万左右)我单位并未付款,现要求个人给我单位开据车辆销售发票,那么个人去税务局大厅代开需要准备什么资料呢?需要我单位出据关于金额的销售证明相关资料吗?
老师好,我单位六月购入一辆轿车,现在要出售,固定资产清理,税率是多少
老师你好!我单位两年前购入一辆40万左右的车,进项税已抵扣,现在想要买出,请问需要缴纳哪些税
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
老师麻烦你了,我单位需要自己开具增值税专用发票吗?
发票怎么开
需要自己开具增值税专用发票 一般纳税人13% 小规模1%
开票服务名称怎么写
你直接开具销售车辆 一般纳税人13% 小规模1%
再需不需要开二手车交易发票
你好,刚咨询税务局 需要开二手车交易发票