借其他应付款 贷银行200

6月份写了这比错误分录:借:应付职工薪酬-社保 3000 贷:其他应收款2000 银行存款1000 。本来应该写正确分录 借:应付职工薪酬-社保 1000 其他应收款2000 贷: 银行存款3000. 我这个月应该怎么调整
老师,你好,我上个月的会计分录做错了,怎么调整呢,上个月的会计分录 借:管理费用500 贷:应付职工薪酬500 借:应付职工薪酬500 贷:银行存款300 其他应付款200 但是实际上银行付了500 这个怎么调整呢,调整分录怎么写!
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬?有没有其他好的分录