你好,同学,专项应付款是按资产使用年限平摊处理,不考虑残值部分,
老师请问一下,专项应付款和固定资产同步摊销,那固定资产有残值,那么专项应付款就摊销不完呀!这样的应该怎么做账呢?
您好,老师,我想问下,我购买固定资产取得的专票,我在做账是做的借固定资产,应交税费应交增值税进项税额,贷其他应付款,保存时提示我已启用固定资产模块,不能自己做凭证,用系统自动生成的凭证金额不能修改,那我税那部分怎么办
我想问一下,我购入小汽车那是借固定资产,还有进项税,贷银行存款或者应付帐款,我就是问下我这样子写对不对,然后不是后面要每个月都摊销吗?那我这样子写进去的话,他怎么摊销啊
你好,老师,我在学固定资产分期付款这个知识点,有个迷糊一直解不开,就是分录上,例如:借:固定资产,借:未确认融资费用,贷:长期应付款。分录中,这个长期应付款,金额是本加息,是你买这项固定资产一共付的钱,题目出题一般都是个整数,那这个是长期应付款的账面价值吗,如果是的话,为什么我在做题的时候,计算的长期应付款账面价值固定资产的现值-未确认融资费用呢,我发现这里好多概念我都不懂
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
好的,谢谢老师!那小货车一般使用年限是几年呢!还有吸污车的使用年限
货车的话,不低于4年摊销。
吸污车的使用年限呢
一样的,你这个属于火车等以外的运输工具。
那残值率是不是5%
残值率没有固定标准,根据你实际情况确定
那5%也是可以的吧
是的,也是可以的哈
好的谢谢老师
不客气,祝你工作愉快