筹建期间购买打火机赠送客户,这个是视同销售处理 借:销售费用——业务宣传费 贷:库存商品 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
老师好,请问筹建期购买的打火机赠送客户,费用200元,应该怎么做账啊
老师你好,公司从网上购买了3000元的购物卡,是用来赠送外部的客户和领导的,请问这个怎么做账啊,分录怎么做?
老师您好,请问企业外购商品用于赠送给客户的账务怎么做?可以借:管理费用-招待费 贷:库存现金吗?
老师你好,我们厂扩建厂房,购买不锈钢做屋顶彩钢瓦,开的发票是专票,但是运费开的是机打发票,请问老师,运费机打发票金额合计是2000元,怎么做账?就是运费怎么做账?急急
老师,你好,请问下,筹备期购买材料没付款应该怎么做账?借:长期待摊费用,贷:应付账款 如果付款了是,借应付账款,贷银行存款。是吗?
专利年费滞纳金计入营业外支出,不得谁前扣除吗
员工25年3月入职,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧?属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了
老师哪里出错了谢谢!
老师,我想问一下,如果我们采购商品达到200万,供货者就给我们10%折扣,第二年年初开负数发票给我们,这个账务处理要怎么做,分录怎么写,还有纳税申报表要不要做进项税额转出?
老师,加油站的发票是5月份的,发现开错了,加油站不能重新作废再重开吗?
公司购入的车辆处置是低价出售还是高价出售对资产总额有利?
老师,什么样的企业必须安排残疾人数指标?没达到这指标是要交残保金吗,这残保金我还是不懂
上月申报个税正常,工资暂时按未扣除个税发放的,这月申报个税不用减去未扣除个税吧
物业公司现在做税务登记,需要选财务报表报送,需要选现金流量表吗?
老师,我有个问题,3月份的时候有一笔2000的加盟费收入,然后我直接记到货物的无票收入里了,按13个点的税费交税了。后来5月又收了5000加盟费,我查了一下这个可以按6个点交税,我又把3月的那个凭证冲减了一下。然后前几天报完税,今天发现多交了,因为我之前那个2000直接按货物交的,然后我又在6个点的税费里把这两笔收入都交了,没在13个点里面冲减。今天我更正报表,在13个税点里面冲减了2000元的那笔收入,涉及到退税,我看还需要提交资料。如果不退税应该会在下个月里减掉对吧。我这个操作有问题没
老师我们是餐饮店,筹建期也可以用销售费用这个科目吗?
可以计入长期待摊费用——开办费,或者是管理费用——开办费。
那老师购买的儿童座椅和小音响200元也是可以计入管理费用开办费的,是吗?
是的,也是计入管理费用——开办费,或者是长期待摊费用——开办费,你说的完全正确