你好,这个应该计入无形资产,然后不少于3年按月摊销,摊销时可以计入管理费用――无形资产摊销

老师,公司购买一款收付款软件6万,(用于客户购买产品通过这个软件支付),我去过不摊销,直接记入账,应该记入销售费用还是管理费用还是主营业务成本,明细科目是什么
公司由于前期ERP软件、员工操作等原因管理不善,导致销售商品成本无法对应每个客户统计准确,现有两个问题想要咨询一下(内账): 一、购货时可以不通过库存商品这个科目,直接借:主营业务成本,贷:应付账款吗? 二、销售商品时直接借:应收账款,贷:主营业务收入,不结转成本可以吗? 这样做如果可以的话有什么弊端?
高新软件企业,主营软件开发,接到项目给客户安装调试的时候会购买一些电线电缆电表之类的与服务一起销售,然后开票开出去给客户开的是服务费,是否会有风险。因为购入电线电缆电表这些供应商开过来的发票是仪器仪表但是我们开出去给客户的却只是服务费。 账务处理应该怎么样做,购买电线电缆电表之类的应该入成本还是费用。 总共两个问题,一个是开票是否有风险,一个是账务处理
老师,就是这个公司没有库存,属于中间代理商,直接从厂家发货给下面的公司。第一块:收到厂家的服务费记入主营业务收入~服务费,第二块:支付给业务员的结算计入了销售费用。第三块:支付给别的公司的商业补款应该计入销售费用?还是主营业务成本里面?我不明白。
老师,我们是做住宿的,购买的墙漆螺丝、记号笔、电缆、瓷砖胶、电胶布、太阳能热水器、增压泵、管配件等计入哪个会计科目?我们代账公司的,做账简单,假如不通过低值易耗品核算,能不能直接计入主营业务成本或计入管理费用-修理费?
老师您好,请问2026年新增值税法对建安企业和制造业企业有没有什么重大税政调整?谢谢
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
老师我公司小规模内账,能不摊销吗,直接一次性入账
你好,内账可以直接计入管理费用的
好的谢谢老师
不客气,祝你成功,请为我五星好评,谢谢
老师,分摊的话,如果3月份购买软件,3月份入账 借:无形资产—H5 贷:其他应付款—付总3000 其他应付款—刘总3000 4月份开始分摊对吗? 借:管理费用1666.67 贷:长期待摊费用1666.67 以后每月摊销都是这个分录对吗
你好。,是这样没错,以后每月这样做
老师,长期待摊费用借方是0,每月分摊,长期待摊费用就是负数了呀,这代表什么意思,对不对啊
你好,零余额了就不用摊销了啊
老师,我3月份购入软件做的 借无形资产 贷其他应付款老板 然后我还用做 借长期待摊费用 贷无形资产 这个分录吗, 如果这个分录不做的话,我的账里没使用长期待摊费用啊,那她就是0啊,我分摊什么啊。
如果这样,第二个月我分摊, 借:管理费用 贷:长期待摊费用??这个长期待摊费用都没有余额,我怎么分摊啊
老师,尽快回答
你好,摊销时借管理费用,,贷累计摊销,不是长期待摊费用,上面的刚才做错的
那我从头开始理一遍, 3月购入软件 借:无形资产 贷:其他应付款老板 4月份做 借:管理费用 贷:累计摊销 就这样做吗
对对,就是这样,刚才上面我也回答错了,不好意思,