你好 你们应该是共用水电费是不是 。 你们自己用了部分 对方用了部分 是吗
老师,我公司加工厂的厂房及设备都租给另外一个公司使用了,产生的水电费承租方交,水电费发票开的我公司名称,我公司要怎么入账?承租方拿发票复印件去入成本可以吗?
老师,公司把多余的厂房,转租给别的公司使用,租金已经开发票给客户了,水电开不了发票,只开了收据,现在客户把租金水电费转款到公司对公账上,租金我做账务处理时,计入其他业务收入,那水电费要怎么入账?
你好,老师,就是我们厂租用另一个厂的厂房,因为厂房没有办法提供发票,然后就把总的电表改成了我们公司的名称,然后我们公司取得电费发票,就拿一部分来做厂房租金一部分水电,这样做账合法吗?
老师,请问下我公司是2019年5月领营业执照,采用的是小企业会计准则。账是委托代理记账公司做,公司厂房是租的,签承租合同时协商好厂房建筑装修水电费由我公司负责,费用从我公司账户扣缴,直到厂房竣工免我公司半年租金。外账代理记账公司,在收到银行扣费单而没有发票的情况下直接记入一:管理费用一水电费。2021年10月厂房交付使用,我公司正式生产经营,水电费现在才补开,有200万,请问我需要把管理费用一水电费调入长期待摊费用一开办费吗
老师好,我公司一厂房外租他人,但是水电费的户头是我公司的,所以水电费发票也是开给我公司的,但是水电费是承租方自己承担,承租方可以根据水电公司开给出租放的发票做账务处理吗?
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
现在暂时是承租方用,等我们建二期工程的时候就是共用
你好 那你就收到发票 不做分录(因为你自己没有产生费用) ; 你就把发票复印件、做一个分割单给他们入账 。
老师,我们共用水电费时,分割单需要注明各方分摊比例?现在我公司交水电费,先入其他应收款?等承租方把水电费给我们,我们给他复印件,冲其他应收款?
你好 是的 要注明各自分摊多少比例 。 你先收到的话是的 借其他应收款 -承租方 贷银行存款 借银行存款贷其他应收款 是的
老师,我公司租不动产,每年末收当年的租赁费,这个需要预交增值税吗?啥时候填增值税申报附列资料四表?
你好 你要看你们租期来 。 你收入是按租期来交纳增值税的 。 比如你租赁是7-9月的 那么你 7-9月按月做收入 挂应收账款来报税的
老师,每年租金12万,十二月份才收款,十二月开票,我每个月都要确认1万的收入申报增值税,每月申报时需要填不动产租赁预缴增值税申报表吗?
嗯 是的 正常你就先报无票收入 到时12月开票记得冲无票收入 在按开票收入报一次就行了。