您好, 借:应收账款-客户 应收账款-承包户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
请问老师,我们公司有承包户在生产产品在销售的时候是客户在公司交的有定金,然后从承包户那里直接提货,但是在公司开销售单,销售单的金额也是总金额,但是我们公司只收总金额的10%,其余的90%要给承包户,内账这分录怎么写呢老师?
老师你好,我们公司是做设备的,然后,销售给客户的设备,我们是包安装的,但是,我们没有安装团队,所以,我们公司都是外包给其他单位安装。那支付这个安装费在现金流量表是属于那一项呀?然后,后期,也会有部分售后服务费(外包出去),支付的 这个售后服务费在现金流量表是属于什么项目呀?
老师好!我公司开了一笔销售单返利给客户的,当时只开了数量没有开金额,但是现在这笔货不返利了,要把款收回来,请问销售单要怎么开啊?货不退回来,只把货款收回来
我们是建筑劳务公司,我们只做劳务,在收到总包方支付的劳务费时,含有一小部分质保金(质保金到期后没有问题的就由总包直接退给工人账户)这部分质保金总包方不转给我们,但是我要和劳务费一起开发票给总包方,那这个分录要怎么做
你好,老师,我司是汽车销售公司,现在卖了一台车,金额79300元,收了客户3300元(包含500元的落户费,2800元的定金),又从金融公司贷款76000元,这76000元金融公司会返给我们的,又给我们1520的贷款返点,请问这要怎么做?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
不懂,为什么是两个应收账款呢?
不是客户只给了你们10%,剩下的90%给了承包户吗?这部分货款要从承包户那里收回
客户会先把这100%给公司,由公司给承包户
销售的商品是由承包户生产,谁提供的原材料?生产出的产品归你们还是归承包户呢?你们付给承包户的这90%的货款是以什么名义付的呢?还请详细描述一下具体业务
内账里面,我们公司的原材料是销售给他们的
你们把原材料卖给他们,再从他们那买回成品销售?我理解的对吗?
嗯嗯,我们收管理费
销售商品 借:应收账款-客户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到客户货款 借:银行存款 贷:应收账款-客户 从承包商购入产品 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-承包户 把90%货款付给承包户时 借:应付账款-承包户 贷:银行存款
但是只有一张销售单,其他的没有单据
业务实质还是你们以销售金额的90%从承包商那里购货,可以在凭销货单确认收入的凭证上把购入产品的分录一起做上
哦哦,好的谢谢
不客气的,祝工作顺利