你好 没有年的数据 规定 专票不免增值税 有利润就交所得税
老师,小规模月收入不超10万,季度不超30万可以免交增值税及附加费是吗?年不超多少可以免,是无论开专票还是普票都可以免是吗?企业所得税要交吗
老师,小规模季度不超30万免增值税,假如现在小规模开了3万块钱的专票了,那么普票是不是最多再开27万免增值税?还是普票可以开30万免增值税?
请问小规模每季度收入不超过30万,可免交增值税,30万的所得税也是免交吗?
请问,小规模纳税人,目前是每季度开票不超过45万,免交普票的增值税,那么附加税是不超过30万免交吗?超过30万就要交吗?
开普票是不是无论开什么品名只要是小规模纳税人纳税月度不超过15万,季度不超过45万的都可以免征增值税
老师,请问建筑企业支付的招标服务费和造价咨询费是计入期间费用还是合同施工成本
请问B公司是过渡方,A需要通过B才能跟C拿到货,A付款给B,B付款给C,c开发票给B,B开发票给A,B这边就是一进一出金额一样的,也不是公司主营业务,是不是入其他业务成本跟其他业务收入呀
我不明白B选项为什么不是营业成本?不是记主营业务成本的吗?那最终报表不就是营业成本吗?所以是有什么区别吗?
公司要注销,我帐上的固定资产怎么办,已经折旧完了
工程管理服务新开小企业成本核算选哪种比较好
请问老师,甲单位是饭店,一层出租给乙餐厅,甲单位的门前有很多停车位的,收费的。因为乙餐厅吃饭的客人较多,甲单位停车场门口有收费的计价器,甲单位按月根据车辆的出入,排除酒店住宿的客人的,拿着记录单子向乙方收入车位费。请问按月收取的,这个是否涉及缴纳印花税的。同事认为按照租赁合同缴纳印花税,但是车辆都是停1-2个小时就走了,没有按月租赁,我认为无需缴纳印花税,请教老师怎么处理正确。
老师您好,个体户不报关要视同内销,分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 请问增值税是按0吗还是按多少
老师你好了,我们是一家物业公司,有一个项目外包给另外一家,就是打扫卫生的,他们开发票给我们,物业管理费,我们公司分录怎么写
母婴店购进游乐设备用于免费给小孩玩耍,金额9900,属于什么资产类别,摊销多长时间合适
请问老师公司找人做了无形资产实缴,这个实缴我要在账面上体现吗?要摊销吗?
就如同月不超10万,季不超30万,但开出专票的也是要交增值税及附加费是吗?
你好 对的 开出专票就交增值税 附加税不超过30万可以免