这个相同于是这样的分录: 1、借:银行存款(或库存现金) 贷:其他应付款——XX股东 2、借:固定资产 贷:银行存款(或库存现金) 因此第1个分录主是收到其他与经营活动有关的现金后,再用这些现金投资,购买了固定资产

做的,借:固定资产 贷:其他应付款-股东 ,怎么会在现金流量表里收到其他与经营活动有关的现金里的?
老师你好:在编制现金流量表时,期末其他应收款增加,为什么贷方是支付其他与经营活动有关的现金,而不是收到其他与经营活动有关的现金?
老师,现金流量表的,借银行存款,贷其他应付款,这个我是放经营活动下的与其他经营有关收到现金里对吗
老师,现金流量表里的支付其他与经营活动有关的现金,其他应付款和其他应收款怎么取数
法人借钱给公司,公司收到的现金应在现金流量表里如何反映?是“筹资活动产生的现金流量里的取得借款收到的现金”还是“经营活动产生的现金流量里的收到的其他与经营活动有关的现金”呢?
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗