免税销售即使取得专用发票,也无法抵扣进项税,需要当月认证抵扣后,做进项税,同时当月做进项税额转出处理,最终达到没有抵扣菲税的效果
老师你好,请问一下:我们是餐饮行业一般纳税人,这次疫情可以享受免税政策,在免税期间取得的进项发票不能抵扣,那么请问我是不是在平台里选择—-“发票不抵扣勾选”啊?然后这些发票直接全部计入成本费用就可以了,是吗?老师
你好,老师,我是餐饮行业,现在疫情期间享受免税,那我取得的进项哪些可以放在以后抵扣,哪些是要做不抵扣的呢
老师好!我们是旅行社,现在疫情期间享受免税政策,之前收到的住宿类专票都不做抵扣,直接转出的,这个月开了一张增值税专票,是航空公司返利的发票,我做营业外收入吗?,还有能用进项票抵扣吗?税局之前说最近免税是不能用抵扣发票的,我这种情况能用来抵扣吗?
老师,我们公司是做软件开发行业的,现在缺进项专票,老板让我理可以抵扣的进项专票清单给他去开具,您帮我看看整理的对不对,还缺哪些可以抵扣的我没写上吗
老师你好,想咨询下公司自有房产和车位出租,适用简易计税办法,按5%开票,这种情况对应的哪些进项是不可以抵扣的?我们出租状态下缴纳的物业管理费取得的进项可以抵扣吗?尚未租出前产生的中介费和物业费取得的进项可以抵扣吗,谢谢啦
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
那意思就是我在免税期间取得的专用发票都不得抵扣吗
在免税期间取得的专用发票都不得抵扣元,你说的完全正确