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#提问#老师我们公司有这样的业务,客户把货款6886打给我们公司对公账户上并且他要发票,但是发票开出后,和我们老板商量好的从我们私户上还把他原来的6886退还给他?(从我们私户上退还给他的6886)怎么写分录啊?

2020-09-13 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-13 08:53

你好,你现在写私户的分录吗?

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快账用户1490 追问 2020-09-13 08:55

是的2套帐,外帐和内帐,现在对公的分录写平了,从私户上出去的6886怎么写分录?借 ? 贷:银行存款6886

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齐红老师 解答 2020-09-13 09:27

你好,你公户是怎么反映的分录

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快账用户1490 追问 2020-09-13 09:45

销售时:借:应收账款 贷:主营业务收入 收到款:借:银行存款(公户收到)是对方公司的公户转进来的,并开出发票 贷:应收账款 现在都冲平了 客户说等他们们公司钱到我公司账上,我们立马把6886用个人私户转给他个人,问题从我们私户出去的钱怎么写分录,我们做2套帐?

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齐红老师 解答 2020-09-13 10:18

那你就做成本费用处理

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快账用户1490 追问 2020-09-13 14:30

成本?做成本岂不是利润不准了啊,成本和费用,月末都去找本年利润会影响利润的啊,我觉得这是资产内部的变动吧?

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齐红老师 解答 2020-09-13 19:41

如果你私卡没收到款,只有出款,利润是不准确的,没有收款反映

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齐红老师 解答 2020-09-13 19:43

要不只能反映收款这样一增一减

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你好,私户转款不用做帐
2020-09-13
你好,你现在写私户的分录吗?
2020-09-13
你好,你以前私户收款的时候你做账吗?
2022-02-11
你好 可以 需要出委托书 借其他应收款你老板贷主营业务收入 借银行存款贷其他应收款
2021-05-18
有风险的,严格来说就属于虚开发票。
2024-05-06
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