齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,销售货物成本=单位生产成本或购进成本*销售货物数量
可是发票的安装费,维修费,清洗保养费这个是没有购进成本的
收到发票,借主营业务成本贷银行存款
老师我们店铺是这样,我们每次会打配件押金给厂家,然后我们去维修,会领配件,然后会向厂家结算维修费,开专用发票给厂家,但是我们是没有进项的
所以你们这个相当于服务费可以直接记主营业务成本科目
怎么写分录呢
老师怎么不是收入呢,维修的收入,厂家会结算维修费
收到发票,借主营业务成本贷银行存款 开发票 借 应收账款贷主营业务收入 应交税费
不会收到发票
领的新配件厂家不会开发票,修的坏的配件会退回厂家
安装机子也是直接结算安装费,我们开出发票,有些是我们店铺卖的,有些不是我们卖的,但我们装,安装费都是厂家结算,这样怎么写分录呢还有安装涉及的材料费等怎么处理呢
同学,涉及到你们能收到的钱就作为你们的收入,开发票
那这种情况安装费维修费成本我怎么做呢
直接计入相关的主营业务成本或者费用类,不过你们没有发票,所得税时要纳税调整
成本记多少呢,记成本分录怎么写
老师我们销售商品,成本结转怎么转,对应不了,有些是以前小规模的存货,有些是后来转一般纳税人的存货,商品区分不出来,这种怎么结转
同学,是以你真实的成本数额记录,不过你没有相关的成本发票,也是不可以抵减的
老师,有进项和销项怎么计算成本
老师,外账怎么核算成本呢,有销项进项费用发票
老师,如果面试的时候面试人问我成本核算和销项进项税我怎么回答呢?
你好老师,我们是生产自动化设备,平时给外账有进项发票、销项发票、还有日常一些费用发票,请问老师他每次成本是怎么算的呢?
老师,本月开具销售发票,没有进项发票,怎么来结转成本呢?没有进项,也不清楚具体应付账款给谁
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老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
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可是发票的安装费,维修费,清洗保养费这个是没有购进成本的
收到发票,借主营业务成本贷银行存款
老师我们店铺是这样,我们每次会打配件押金给厂家,然后我们去维修,会领配件,然后会向厂家结算维修费,开专用发票给厂家,但是我们是没有进项的
所以你们这个相当于服务费可以直接记主营业务成本科目
怎么写分录呢
老师怎么不是收入呢,维修的收入,厂家会结算维修费
收到发票,借主营业务成本贷银行存款 开发票 借 应收账款贷主营业务收入 应交税费
不会收到发票
领的新配件厂家不会开发票,修的坏的配件会退回厂家
安装机子也是直接结算安装费,我们开出发票,有些是我们店铺卖的,有些不是我们卖的,但我们装,安装费都是厂家结算,这样怎么写分录呢还有安装涉及的材料费等怎么处理呢
同学,涉及到你们能收到的钱就作为你们的收入,开发票
那这种情况安装费维修费成本我怎么做呢
直接计入相关的主营业务成本或者费用类,不过你们没有发票,所得税时要纳税调整
成本记多少呢,记成本分录怎么写
老师我们销售商品,成本结转怎么转,对应不了,有些是以前小规模的存货,有些是后来转一般纳税人的存货,商品区分不出来,这种怎么结转
同学,是以你真实的成本数额记录,不过你没有相关的成本发票,也是不可以抵减的