计提时: 借:销售费用/管理费用/制造费用(具体看员工在什么部门)-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金/银行存款
老师好请问公司为员工购买的意外伤害险怎么做分录?谢谢
老师好,公司为非本公司员工购买商业意外伤害险,会计分录怎么做?
老师,公司给员工买意外伤害保险怎么做账
老师好,公司给员工购买的意外伤害险,汇算清缴能税前扣除吗?谢谢
老师好,公司给员工交的意外伤害险能税前扣除吗?谢谢
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税