你好,是年底一次性发放,平时工资都是0?
老师,请问年度工资申报是按实际发放的工资申报么?
请问下老师,请问年度工资申报是按实际发放的工资申报么?
老师,请问工资按年发的申报个税要怎么报
请问老师!个税申报是按计提工资申报,还是实际发放的工资表申报!
我们有个员工按年一次付工资,请问要怎么申报个税
预缴所得税时填了a201020一次性税前扣除,汇算清缴a105080税收折旧摊销额填本年折旧摊销额吗,享受加速折旧政策的资产安税收一般规定计算的折旧摊销额填写一次性税前扣除的金额吗,
首次退税,已经实地核查,核实通知书啥时候
老师应交税费个人所得税借方余额有20,我要调整做什么分录,让其余额为0?
这道题甲公司的处理分录不是这样的吗? 借:管理费用1 营业外支出300【(280+320)/2】 贷:预计负债301
老师,我们前三年没投产所以是一套账,现在想分开,那内账部分,是不是就分为购进,销售和费用报销这三个部分?是不是所有的购进我都价税合计入原材料,所有的销售都价税合计入收入,然后费用报销也是一样?不再考虑进销项税?
老师:我们单位是国有控股的公益性企业,原有股东工商注册登记50人,现在因新公司法修订要求股东姓名计入公司章程里,我们单位属于自然人股东每人当时大概交了3000元,并且有些人都已经退休了,当时入股的3000元也退了,我们现在就想把这个自然人股东都转成公司债务需要做什么?
老师请问应付职工薪酬-社会保险费借方余额500,我要调整怎么调整这个钱呢?让他没有余额
3月收到一张设备租赁发票,3月做账 借:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8 贷:其他应付款—XX租赁公司 18000 5月收到客户红冲的发票,分录要怎么写? 借:其他应付款—XX租赁公司 18000 贷:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8元 是这样吗?
老师你好,公司从个人那买二手车挂车头,没计提呢,当月就报废了,买车价是57000、报废车全款17480,账务怎么处理
印花税 是采购 销售分别计税吗,还是说单独计算销售金额
是的这个个税需要报进去吗,也不知道工资多少
你好,平时没有工资按0申报,然后年底的时候一次性申报一年的工资
年底一次性申报超过5000不就要交税吗
你好,年底一次性申报,不超过6万都是不需要纳税的
怎么报的,跟个人一样吗,收入不是超过5000就显示要交税了
不超过6万是劳务所得吧,劳务所得我上次问税务说是要提前交税
你好,根据年度工资金额申报纳税 个人所得税=(年度工资金额—5000*上班月份数—个人负担的五险一金—专项扣除)*税率—速算扣除数 这种情况不是超过5000就需要纳税的
在哪里面报,麻烦老师说下,我没报过不知道
你好,就是第一个,正常工资薪金所得
但是这个填6000就要交税了啊
你好,你之前有按月做这个人的个人所得税0申报吗?
之前每月按0报。最后年底报就不会有问题是吗
你好,是的,这样是没有问题的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢