这个同一个供应商这个可以
其他应付款冲销预付款冲可以吗,
同一个企业的其他应付款和其他应收款可以冲销吗
老师预收账款可以冲其他应付款吗
老师,预收款可以和其他应付款对冲吗?
一笔款项发蔈票没来可以先做借预付款项贷其他应付款然后付了钱冲其他应付款
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
老师)开建筑劳务的普通发票,跨地区了。我这个需要预交增值税吗,已经超过30万了,需要交税。我开票的时候已经做了跨地区备案,
老师,上年开的发票今年作废,重新开,成本应该怎么处理
老师:做内账这些分录对吗?我看科目余额表里面的应交税费期末余额为零,科目余额表里面的税金及附加期末余额在借方,到底怎么写啊
您好老师,单位上个月有一张修车的发票,5000块,收记到修理费了,这个月对方把发票红冲了 我该怎么记账呢 ?或者不管它,等到明年天年报的时候把它调增 ?
进项开进来的发票是支,卖出去的发票开的是吨,有影响吗?
老师如果我2025.1月入的科目的二级明细科目弄错了,我后面可以把详细名称改一下吗?因为之前的账已经结了是能修改吗
你好老师,我是一家小微企业,汽车贸易公司,股东也是一家居民企业,现在我们要进行2024年利润分红。注册资本500万。2024年未分配利润5481998.54元,分红前只计提法定盈余公积就可以吧,要取整计提,还是小数点2位548199.85准确计提呢。 计提完要全部分红吗,可以取整数分红490万吗, 居民企业分红,不交企业所得税吧,是免税收入吧
我们内账做购买税金这块,支付出去,私下返还扣除4个点税金回来进哪些科目及二级科目呢
领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10000怎么做分录?
其他应付款是个人,预付账款本来是转供应商公账的,可是转给了个人,不是同一个人
其他应付款是采购员
这个其他应付款是采购,那预付账款是供应商,那这个有采购私户付款给供应商吗,没有那不能冲掉
是我公账付给供应商的个人账户多付了的,然后我们公司又欠采购员的钱挂在账上的
是我们公司公账付给供应商的个人账户多付了的账上挂起的,然后我们公司又欠员工采购员的钱挂在账上的,这不是公司要注销吗,要处理麻
但是这个没有回单,你这个直接冲你们那边税局查账这个不好说了,你这样直接冲没有附件了这个,需要对应有附件才可以,
汪老师需要什么附件,什么资料,谢谢你了
需要有这个供应商退回给你们采购这个回单,
开收据说明书这些行不行
这个金额大吗,不大可以,要是不跨市可以
一个是四川,一个是陕西,金额大200多万,但是我们是做煤炭的一笔转账都是78十万分几个月冲行不
这个不行金额太大了收据这个顶不住
你这个金额太大现在哪里会这么多钱付现金不合理,主要看你们注销专管员查账,查到时候问这个就不好说了
那我这个怎么弄额,后面清算的话,其他应付款就要做营业外收入,算一大笔所得税,老板肯定不愿意交,
那先按你说这个挂着,等专管员稽查的时候再说吧,只能这样了,要不转过去,这个再私下转你们老板私户这样。,公账付给供应商的个人账户多付了这只能退回这个,没有风险,
那是不得行的额,账上也没钱,供应商钱也弄不回来,谢谢老师的及时回复。
那我这供应商收不回来的钱,怎么做坏账准备,分录是什么额
这个供应商钱收不回来做借应付账款 贷营业外收入,平掉做这个,
要不三方抹账协议也可以直接借应付账款 贷应收账款
汪姐,什么叫三方抹账额,
你们公司是a 供应商是b 客户是c 这个货款是c付款给b这样,不通过你们公司a了
关键是客户不欠我们的款,就这样挂起让注销专管员看了在说吗,
嗯,你这种是按你说这样先挂着吧,