你好,专票是不享受免税政策的,收到专票就价税合计入账就可以了

老师,你好。请问我们是小规模公司,能开专票和普票。那还能享受小规模30w免税政策吗?如果收到对方给我们的专票,也无法抵扣是不。怎么处理收到的专票?
老师,我们是五金电料公司,小规模纳税人,对方要我们开专票,我们收到的票全是普票,这样可以吗,小规模纳税人开专票能抵扣进项吗
老师请问下小规模基金公司对方给我们开专票是否能够抵减税呀? 还是对方开普票,专票对我们小规模基金管理公司都是一样的呀? 是都是一样的抵扣吗?
老师你好,对方开草皮税率是9%的普票给我们,我们没办法认证抵扣。能让对方开专票吗?对方开了专票以后。还能享受企业所得税减免政策吗?
老师,您好。请问现在小规模纳税人的开票额度是多少?如果我们单位有需要开具专票,后面开具普票还能享受小微免税政策吗?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
那我们开的普票还能享受是不?
普票的部分是可以享受的不超过30万
这30万是价税合计还是不含税的?
这个30万为不含说金额
那意思能开30*0.06+30
那意思能开30*0.06 30 这个0.06是什么意思?
是税率。我们开票的税率。
你们不是小规模吗?税率是3%或者1%
哦哦,打错了。谢谢。那就改成0.03*30+30。对不?
对的,30*3%税率可以为开具发票的金额