同学你好,具体是哪个题目呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

从境外承租仪器一台支付租金含税174万元,这个代扣代缴的增值税为什么不能做进项税抵扣那?
(7)聘请境外公司来华提供商务咨询并支付费用20万元,合同约定增值税由支付方承担。业务(7)当期应代扣代缴的增值税额=20×6%=1.2(万元) ,这里为什么是不含税的
练2】(2018年考题改编)某市一家进出口公司(外贸公司)为增值税一般纳税人,2020年7月发生以下业务: (5)从某境外公司承租仪器一台,支付租金(含增值税)174万元人民币,扣缴税款并取得完税凭证。该境外公司所属国未与我国签订税收协定,且未在我国设有经营机构,也未派人前来我国。(7)应扣缴的企业所得税=174÷(1+13%)×10%=15.40(万元)。,企业所得税为什么是10%
老师您好!公司的小规模纳税人,11月份委托境外公拍摄视频制作,需支付一笔制作费,支付时需代缴增值税进项税额,这笔代缴的增值税进项税额不能抵扣销项税额,,也不能做入成本,年末了怎么处理这个科目的余额,谢谢!
某公司购进了境外一个专利技术,成交价格100万。但合同要求进口环节需要缴纳所有的税金均由该公司承担。到税务局开具支付境外资金证明时,窗口需要代扣代缴预提所得税等。在预缴所得税时,有一个计算公式,即:含所有税(不含增值税)的所得额=净支付额÷(1﹣预提所得税率﹣增值税及附加税率)。如果你是税务局工作人员,请对该公式做出解释。 想问一下,到税务局开具支付另外资金证明时,为什么需要代扣代缴预提所得税?有相关的依据吗?为什么计算所有税的所得额时不含增值税?代扣代缴是需要企业自己缴纳吗?为什么这个公式这么写?请详细解释一下这个公式为什么这么设置?
老师,个人出租住房开发票的税点,我总是跟财产租赁的个税百分之二十和4000比较的算法混合
请问老师,销售人员在别的公司签的劳动合同和缴纳社保,但是实际工作是在我们公司,这种情况差旅费报销能税前扣除吗
老师,请问我企业是卖玉米的专精特新企业,专精特新费用应计入什么会计科目
我们做酒店的一个我们把老的公司停了,新注册个新的公司,但是酒店还是原来的酒店,就是说之前的老公司有问题,新的酒店这些固定资产都怎么处理
老师,税务局提示销售酒类开具发票,总价不变降低单价增加数量,消耗未开票收入对应的库存达到隐匿收入的木的,我们公司都是正常销售的,情况说明怎么写
老师,原来定期定额的个体工商户,25年三季度突然转成查账征收了(25年1,2季度还是定期定额征收),一直没做过账,也没跟别人要过票,我们是做五金和沙石料的,成本票该如何取
你好老师请问一下 现在新注册的公司 小规模也是每个月都要申报税吗
l老师我们单位欠企业513万,现在财政化债要支付,这个企业是小规模公司,他意思开不出这么多,想转移收款让别的企业开发票收款这样可以吗
老师,我进自然人个税系统报普通合伙人经营所得时,其中有个弥补亏损,这个金额怎么填?怎么知道弥补完了没?
2024年,我公司作为小规模纳税人购进一辆车金额为A,2024年会计账面累计折旧为B,2024年汇算清缴对该车辆进行全额加速折旧在所得税税前扣除,2025年1月至5月会计账面累计折旧为C,5月出售该辆车价税合计为D,并开具了二手车发票,请问老师我明年汇算清缴2025年所得税的时候,要调增的金额是怎么计算的?
只看第五问,答案没把它作为抵扣
同学你好,我的理解是这样的,这个(5)应该是代扣代缴增值税的,代扣代缴的增值税是可以抵扣的,不知道答案为什么没有抵扣,具体情况再了解一下吧,谢谢了。
这是个考题,答案就是这个,不明白道理何在
同学你好,不好意思,我也不明白了,麻烦你再重新提出问题,看看其他老师的解答吧,谢谢了。