1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。

老师,会议给专家的劳务费,会议方让开发票,该怎么处理?
老师好,请问这个月工资23000,要扣多少个税呀?
残保金不到30人是不是可以零申报?
公司有一家在江西瑞金经营服装零售的个体工商户,缴纳25年第四季度个人所得税后,收到短信说发现申报收入和成本费用存在异常,其中成本费用占比过高,,领导让查一下服装零售行业的平均负税率,看完补多少税,这个要问如何查询呢?
一般纳税人开13%普票,是不是和专票一样操作,拿专票抵扣就行。没任何区别
老师,我们是物业公司,业主以前年度缴纳的物业费,当时做的无票收入,现在业主又要求开发票,这个发票可以开吗,应该怎么处理呢?
老师问一下,一个公司的申报全年一次性奖金,所有员工都要一样选择合并申报还是分开申报吗,还是根据每个人情况可以选不同的申报方式
请问老师,甲单位是家物业公司,收取大的公司乙的物业费,乙公司顺便也让甲单位代买一些消防设备、办公座椅什么的,请问甲物业公司可以帮忙代买么?怎么做账。关键是乙让开物业服务费的发票?(针对这些代采购的商品?
你好。第三季度7-9月暂估了成本,不用缴纳企业所得税。第四季度10-12月暂估了成本,不用缴纳企业所得税。然后现在要申报年度的所得,要把12月的账反结账调整吗?,还是直接在所得税表格里面填增?
老师,契约影响所得税吗
5.这个需要去更正之前申报,暂估收入多做,你后续开发票吗,借应收 负数,贷主营业务收入负数, 借应收贷主营业务收入 应交增值税
更正肯定不用啊,我领导要求按账面来,下月调整
8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 需要更正申报,你这个多申报了,
你不扣除那这个收入需要单独补上税额,借应收 贷销项税额
那这个做比实际多,后续开发票,这个带上无票资料去税局解锁这个到时候不一样税局会问的
你们合同这个对账单,都说不含税吗,那这个补上这个借应收 贷销项税额