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增值税申报附表二有个红字专用发票信息表注明的进项税额,老师讲解时说:供应商开给我们的票,我们认证抵扣了,而供应商又开貝了红字发票的在这栏填,我想问的问题是:供应商不通过我们这边同意。他就可以开具红字发票吗?

29 2020-09-17 14:32
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好,如果您方已经抵扣,对方是不能直接开具红字发票的;

2020-09-17 14:33
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追问: 如退货呢

2020-09-17 14:34
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齐红|官方答疑老师

回答:同学你好,如退货呢——如果购买方已经抵扣,是由购买方开个红字信息表,然后销售方开具红字发票;如果购买方没有抵扣,是由销售方开具红字信息表和红字发票;

2020-09-17 14:43
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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