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增值税申报附表二有个红字专用发票信息表注明的进项税额,老师讲解时说:供应商开给我们的票,我们认证抵扣了,而供应商又开貝了红字发票的在这栏填,我想问的问题是:供应商不通过我们这边同意。他就可以开具红字发票吗?

2020-09-17 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 14:33

同学你好,如果您方已经抵扣,对方是不能直接开具红字发票的;

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快账用户6677 追问 2020-09-17 14:34

如退货呢

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齐红老师 解答 2020-09-17 14:43

同学你好,如退货呢——如果购买方已经抵扣,是由购买方开个红字信息表,然后销售方开具红字发票;如果购买方没有抵扣,是由销售方开具红字信息表和红字发票;

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同学你好,如果您方已经抵扣,对方是不能直接开具红字发票的;
2020-09-17
你好,同学,是这样的
2024-04-08
这个按照发票金额来哦
2022-10-17
同学你好 这个不能撤回,已经开了红字发票了
2021-08-11
你好,如果已经认证的话,需要开红字发票信息表。
2020-08-21
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