是的,只能用一个哦,一个单位只用一个往来科目就行了

老师你帮我看下,预付账款-A 应收账款-A 这个矛盾吗?我有点晕 这2个科目都是资产,只是把应收冲预付了
我们应该收最终客户a的款,(有中间贸易商b ),客户转了10万给中间人b ,中间人b 把10万买材料付给我们另外的供应商c ,最终我这边资产少了10万,把自己绕晕了,帮看下哪有问题 客户转钱时:借:其他应收款b 10 贷:预收账款a b 付供应商款时: 借:预付账款 c 贷:其他应收款b 收料时借:原材料 贷:预付账款c 送货时:借:预收账款a 贷:应收账款b 思路是不是哪里错了,或漏了什么
老师,我公司预付了A公司1万货款,之后欠B公司2万货款 A公司记了预付账款借方1万 B公司记应付帐款贷方2万/还是预付账款贷方2万?老师们教学说预付应付只使用其中一个科目,是针对同个公司还是所有公司?
老师我司资产总额2亿多了,请问怎么保住小微,有位老师给出的建议是 预付 预收对冲。其他应收应付对冲,我刚才试了下不行。都有二级科目。没办法总账科目直接对冲。而且我用应收应付科目核算往来,预收预付都没有启用。这个重分类后的表。
老师,预付账款下有哪些二级科目?固定资产预付款,但还未收到,应用预付账款的哪个二级科目?预付房租,设了一个预付账款--房租的二级科目,这样对吗?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
老师,老板的另一个公司是做仓储批发的,给我们供货。 我们再给他供货可以按我们的进价开票给他吗?
老师,预收工程款怎么开发票不产生税金!需要确认收入吗
老师说我们是商贸公司,和一个科技公司签订在快手上给我们商贸卖货,欠的合同写着佣金服务费是15%.,那我们商贸这15都可以税前扣除吗
可是 是这样的 公司维修确认收入时候 借应收A,但是这个钱最后厂家给我们的这笔款时候,他是打入我们指定的系统这个就是(厂里给的关系系统)到时候这个钱可以作为买配件的款
我买配件时候都是挂预付的,
因为在系统里钱没到时候 我们得先打款给厂里 所以我挂预付
恩,那你只用一个就行
如果用2个 自己能区分 可以吗
可以,你自己能区分就行