同学,你好,这两个不是一回事,你的不含税收入是多少

老师,售价金额法,结转成本时候,为啥不能用不含税的售价再减去不含税的进销差价率?这两种算法结果一样,就是分录处理时候,数字不一样,不影响结果,请问老师哪个正确,为啥
老师,10000*3%=300 10000—10000/(1+3%)=292 老师,税额的两种算法有差额,那应该取哪个数据呀?如果含税销售额大的话,差额也大得多,哪个是正确的?
老师,您好,公司在进项方面我看好多金额大的开的都是普票,我是否可以建议就是在找供应商时进行多家的对比,明确对方纳税人的主体资格,是一般还是小规模,尽量选择一般纳税人,比如说同样是10000的技术服务费,如果选择一般纳税人且10000是含税价的话,实际公司付出的钱是10000-10000/1.06*0.06,因为差额变相的节约少交了税款,但是如果是小规模那就是1w了,老师,我的说法没有什么问题吧上述
老师,再计算消费税时为什么要用不含税 销售额/1-15%再乘以15% 销售额/1-15% 这是变成不含税销售额吗 可是最后金额是变大了呀? 您好,是的,这个的话,就是按照这个不含税的 那是以含税金额除以(1-15%)吗 嗯对是这个意思的了 如果是含税金额除以(1-15%) 这是变成不含税金额 结果不含税>含税金额 像增值税样 含税得金额不是应该要大于不含税金额吗 这个为什么含税<不含税
老师/:coffee,公司4月份发放的职工1月份的工资,工资是10000元,个税申报的时候,1-3月份申报工薪所得的时候按照零申报,4月份发工资的时候,5月份申报4月发的10000元吗? 还是1-4月份的,按照计提的工资申报,实际发工资的时候,如果有差额,再倒回去,更正1月份的申报表呢? 哪一种更合适呢?
老师存货盘亏的话,如果是自然灾害的话走营业外支出还需要提供什么证据吗?
老师,帮发一下应交税费 -应交增值税的完整计算公式类
老师请教下 公司收到赞助费如何入账
老师 我是公司会计 可以通过我的个人银行卡 转给公司投资款 备注**股东投资款么?
老师,请问一下公司购买清洁剂,用于公司的。做账是管理费用办公费嘛
请问旅行社代收机票酒店等费用后只能开普票吗?支付后收到对方开具的专票,需要勾选后转出,是吗?两个问题
公司要办理资质,中介让把税务系统的报表改了,现在报表的资产金额是600万,让改到2000万,等公示完再改回来
老师,我是小规模。我的10月份开了15000,11月份开了33000。我这个月开到12万,要交增值税吗?
税务已经注销,但是发票还没开完,现在又要开发票,咋办,能不能让他凭注销通知书,做账
老师,预收的一年的场地费,12万,怎么做账啊,主营业务收入,我们平常分摊里,
老师,你的意思是不含税收入只有10000/(1+3%)这一个算法对吗?那么就是第二种是对的
如果10000含税收入,还原成不含税的时候就是10000/(1%2B 3%) 如果10000是不含税收入,那就不用再还原了 税额是不含税收入*税率3%
哦!我明白了,一下没反应过来,谢谢老师
同学,客气了,记得给个好评,谢谢!