同学你好 不含税额乘以增值税税率就是增值税了
老师,你好,我是做电子代加工的小型公司,例如委托方给我一个订单,由委托方提供原材料,主要材料我司只提供一部分辅料。此次订单为100万件,每件加工费为一毛钱,那么就是10万块的加工费,那么我司应缴纳多少税费?
现在有3家公司,分别为甲、乙、丙公司,甲公司为采购公司,是一般纳税人,乙公司是生产酒的公司(是小规模纳税人),甲公司占以公司20%的股权,丙公司是小规模纳税人,主要是销售产品,是甲公司100%控股,甲,丙公司为母子公司。 1、甲公司以委托加工方式让乙公司生产1瓶400ml酒为例,需要原材料粉3g(已知:1g粉是0.51,那一瓶酒是1.53元,加工费是8.5元,进项税额是0.20,果酒的消费税是10%) 乙公司代扣代缴的消费税=(1.53+8.5)*10%=1.003元 乙公司代扣代缴的消费税=(1.53+8.5)/(1-10%)*10%=1.11元 老师帮我看一下2种计算方式那种是正确的?
现在有3家公司,分别为甲、乙、丙公司,甲公司为采购公司,是一般纳税人,乙公司是生产酒的公司(是小规模纳税人),甲公司占以公司20%的股权,丙公司是小规模纳税人,主要是销售产品,是甲公司100%控股,甲,丙公司为母子公司。 1、甲公司以委托加工方式让乙公司生产1瓶400ml酒为例,需要原材料粉3g(已知:1g粉是0.51,那一瓶酒是1.53元,加工费是8.5元,进项税额是0.20,果酒的消费税是10%) 乙公司代扣代缴的消费税=(1.53+8.5)*10%=1.003元 乙公司代扣代缴的消费税=(1.53+8.5)/(1-10%)*10%=1.11元 老师帮我看一下2种计算方式那种是正确的?
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下:(1)进ロ一批高档香水精,海关审定的货价210万元,运抵我国关境内输人地点起卸前的运输费20万元、保险费15万元;入境后发生包装赞6万元,劳务费10万元。(2)接受乙公司为委托加工一批高档口红,不含增值税加工费35万元,乙公司提供原材料成本84万元,该批口红无同类产品销售价格。(3)销售高档香水,取得不含增值税价款678万元,另收取包装费5.56万元。已知:高档化妆品消费税税率为30%,关税税率为10%,增值税税率为13%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。1、甲公司进口香水精各项支出中,应计入关税完税价格的是那些?2、计算甲公司进口香水精应缴纳消费税税额。3、计算甲公司受托加工口红代收代缴消费税税额4、计算甲公司销售香水应缴纳消费税税额。
图像采集中41.(15.0分)天河化妆品公司是增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2022年10月发生如下业务:(1)从国外进口一批高档化妆品,该批化妆品在国外的买价为人民币126万元,运抵我国海关前发生的包装费、运输费、保险费等共计人民币10万元。企业按照规定向海关缴纳了关税、消费税和进口环节的增值税,并取得相关的完税凭证。(化妆品的消费税税率15%,关税税率25%)(2)当月,该公司将这批化妆品在国内销售给A公司,取得不含税销售收入300万元。(3)委托大华公司加工一批高档面膜,提供原材料成本300万,支付大华公司加工费38万,代兰辅助材料的费用2万元,当月收回该批委托加工的高档面膜对外销售。大华公司没有司类消费品销售价格。要求:(1)计算天河公司进口环节应缴纳的增值税和消费税。(2)计算天河公司在国内销售化妆品应缴纳的增值税和消费税。(3)计算在委托加工环节应该由大华公司代收代缴的消费税。
老师,销售一批材料,收取客户100元运费,80交运输公司,20元差额,这个运费的分录该怎么写,谢谢
某地产公司2021年发生以下经济业务。(1)转让一块土地使用权,取得收人600万元,家得该土地使用权时支付金额400万元,转让时发生相关费用5万元。(2)签订一份写字楼销售铜,当年收到全部款项,共计20000万元,该写字楼经税务机关审核可以扣除的项目如下:开成本为5000万元,缴纳的土地使用权转让费为3000万元,利息支出为150万元(不能够提供金融机构的证明).相关税金为1100万元,其他费用为800万元,加计扣除额为1600万元(当政府规定开发费用的扣除比例为10%)。要求:(1)计算转让土地使用权的土地增值税税额。(2)计算销售写字楼应缴纳的土地增值税税额。
老师,个体工商户借钱给企业,可以开具利息发票吗?需要缴纳哪些税?
D选项为什么不正确?
老师我24年的报关单忘记开发票了,我现在应该怎么做账啊
老师早上好啊,请问下,这月需要缴纳增值税,同时也要申报免抵退,会产生什么?要怎么操作?麻烦知道的老师回答下感谢
老师,发票开进来是12000,付款时供应商给我们便宜了只付了10000,这种怎么处理
上个月进项票开少了,销项多还能怎么操作挽留损失
老师,会计里有做资或者座资一说吗?是什么意思
电子税务局里有两三万买服装和首饰的发票,是不是不可以入账?这种税务局会通过电子税务局监管到吗?
那是多少税费呢 老师
你们是小规模?10万是不含税?
比如我每个月的代加工费入账为30万,三十万乘以增值税率吗
对的 就是这样计算的哦