你好,同学。 您如果是文教活动,您就是属于服务费,可以考虑宣传服务费,文化服务费开具6%
我方是文化传播公司,接到文教局活动,然后又找的下一家做,招投标的,因我方采购都需要做报价清单,清单上写活动节目人员费用,设备租赁费用,各2万多,还有宣传活动费用,这个对方给我们开多少的税点啊?投标人给我们开6个点的行吗
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
我问得是我找的人家做的。人家开给我们的税率
组织那个我爱我的祖国主题的,有舞蹈有唱歌,还有一些设备这些,设备这块能来动产租赁吗?还是打包开给我们一个税点
如果人家开给你,你就要看他提供的是什么项目啊,如果是租了相关音响设备给你,那他就开13% 如果人家是给你制造的广告,就是按6%广告服务。 这要看对方做的是什么就开什么,你对外开6
他提供的是综合的,跳舞唱歌是他们的,设备也是他们的,这个我怎么认定啊
业务说对方开不了13个的,都开6行不行
如果他提供的是综合的,那就是属于服务,你合同是按服务合同签订,就是6的 如果是分开的就不可为6