您好 这样设置科目可以的 我以前用U8的时候也这样操作过
以前用友U8软件6051其他业务收入没有设置明细科目,我现在新设一级科目6052为其他业务收入2行吗?然后在其下设如:其他业务收入2/车站食堂营业收入,请老师指点?
老师,今天把报表拿给银行和审计看,他们说我公司项目是政府PPP项目,费用不能计入损益类!那个银行的人说话好难听,差点把我骂哭了!然后我问总公司的财务总监,他跟我说把有关项目成本的费用计入其他应收款—**工程PPP项目,然后下面再设置3级和4级科目,可是现在我都做的是筹备期,我现在把费用一部分调到长期待摊费用—开办费,然后还有一部分调进了长期应收款里—**工程PPP项目,这样可以吗?
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入,还是要做一笔与之前一样的分录红冲,然后再做正确的分录?两种方法都可以吗?
你好,老师,我们现在有个建筑劳务公司是这样的:有一部分收入是项目部代发的人工工资,还有一部分收入是使用机械设备给的工程款,成本的话主要就是支付工人的工资,和购买机械设备用的耗材,这样的公司要做账的话应该用什么样的科目来核算收入和成本呢?还是用主营业务收入,和主营业务成本吗?还是用其他的什么科目,恰当点呢?
涉及三方,我方向老板另一个公司买设备和付软件年费,平进平出,不赚差价,再卖给客户。 设备9000,软件年费6000*2(24年+25年),收到15000,客户欠6000明年交。 1.买进设备: 借:库存商品-设备 9000, 借:软件两年年费 12000 贷:应付账款-**公司 21000 2.卖出设备 借:应收账款-**店 21000 贷:其他业务收入 21000 3.结转成本 借:其他业务成本 21000 贷:库存商品-设备 9000 贷:软件两年年费 12000 4.收到回款 借:银行存款 15000 贷:应收账款-**店 15000 老师,辛苦你帮我看下借贷对不,我有两个问题, 1是软件年费放哪个科目, 2是软件年费是25年的,明年收,可以本月结转成本吗,流水太多,容易忘记
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师,车站食堂对外营业,起个名称,其他业务成本2/车站食堂营业收入好呢还是?
其他业务成本2-食堂收入 这样就好了