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老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?

2020-09-21 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 08:51

同学你好 如果这个钱收不到,那就转到营业外的哦

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快账用户7176 追问 2020-09-21 09:17

那还能提现我们伙食费亏损嘛?

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快账用户7176 追问 2020-09-21 09:18

具体科目呢?

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齐红老师 解答 2020-09-21 09:22

转到营业外直接交所得税了 借营业外支出 贷其他应收款

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相关问题讨论
同学你好 如果这个钱收不到,那就转到营业外的哦
2020-09-21
同学你好 这样就可以的哦,这样做没问题
2020-12-02
公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-08
你好,你要先查一下这个科目下所有的凭证,看看是怎么产生的。
2021-09-22
同学你好,可以这样操作处理。也可以把其他收入--预算收入改为预收账款。
2022-07-07
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