同学你好 多发时计入其他应收款 借,应付职工薪酬 借,其他应收款 贷,银行存款 员工退回 借,银行存款等 贷,其他应收款

请问老师,我公司多发一个员工200多工资,那员工在次月退回了,请问这怎么入账呢?
请问老师,我公司上月发一个员工工资时多扣了个税了,实际申报个税时没那么多,请问这个应该怎样账务处理呢?挂什么科目
请问一下我们把个税算错了,把公司员工的个税扣多了,请问这个怎么调整呢?要把多扣的个税钱退给员工吗?
老师我问一下,就是我们算员工的工职多算了,并在发放了,然后员工用现金退回来,收回来的多发放工资,账务处理怎么入账呢
老师,请问我上个月多扣了离职员工的个税,这个月想退给离职员工怎么账务处理呢,退给员工的个税直接从公户发出去吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
在上个月时不知道多发了,已经按正常工资表入账了,后来才知道多发了
同学你好 如果是这样,就是说工资表就多200,对么 借,管理费用等,负数200 贷,应付职工薪酬,负数200 借,应付职工薪酬 ,负数200 借,其他应收款,正数200 借,银行存款200 贷,其他应收款200
可是申报个税时已经把工资报了,这里用做更改吗
同学你好 这个金额比较小,可以不改的;
是不是以后这种情况应该先不退回,到下个月工资表里扣除就行吧
同学你好,是的,是可以的;
哦,下个月这人离职了,也只能这么走账了,那个税工资申报平台那金额不改的话会有什么影响呢?
同学你好 这个金额只有200多,没有什么影响的;
哦,老师,还有个问题,我们公司有几笔付款,都是公司员工垫付的,但发票还都没过来呢,请问这怎样入账呢?
同学你好 我们公司有几笔付款,都是公司员工垫付的,但发票还都没过来呢,请问这怎样入账呢? 借,预付账款一对方公司 贷,其他应付款一员工个人 收到发票冲减预付款; 将款项还给员工冲减其他应付款;