同学你好 多发时计入其他应收款 借,应付职工薪酬 借,其他应收款 贷,银行存款 员工退回 借,银行存款等 贷,其他应收款

请问老师,我公司多发一个员工200多工资,那员工在次月退回了,请问这怎么入账呢?
请问老师,我公司上月发一个员工工资时多扣了个税了,实际申报个税时没那么多,请问这个应该怎样账务处理呢?挂什么科目
老师我问一下,就是我们算员工的工职多算了,并在发放了,然后员工用现金退回来,收回来的多发放工资,账务处理怎么入账呢
老师,请问我上个月多扣了离职员工的个税,这个月想退给离职员工怎么账务处理呢,退给员工的个税直接从公户发出去吗
老师,请问员工报销多报销,后让员工退回了,但员工多退回一分,该怎么处理,这一分不退回给他
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
老师,辞退一次性补偿,要交个税吗?
请问老师在内蒙古和在沈阳市开科技服务类小规模公司都交哪些税,税率一样吗?
员工12月个税50元由公司交纳,但员工1月调走无工资,单独汇款公司50元,如何做账?
请问老师,股东借给公司的钱,走的股东借款,有20多万,现在要还给股东,大于5万,可以一次性转给股东账户不,
郭老师,郭老师接,异地预缴做了跨区域报告,是和一个企业签的一个合同,里面有三个项目,是在一层和二层,项目差不多,都是安装,但是分三个项目,我们个税报一个,也没分哪个项目,收到个税密码就报了,会有没分三个项目申报个税要罚款风险吗
给银行提供的贷款财务报表,利润表做盈利,资产负债表短期借款金额有1200万,这个是不能改的,应付账款做小,应付职工薪酬做小,那么资产负债表左边部分,倒挤的差额放到哪里,放到应收账款吗,如果放到应收账款,银行叫提供销售合同
郭老师,房产税怎么交,按哪个作为计税依据
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
在上个月时不知道多发了,已经按正常工资表入账了,后来才知道多发了
同学你好 如果是这样,就是说工资表就多200,对么 借,管理费用等,负数200 贷,应付职工薪酬,负数200 借,应付职工薪酬 ,负数200 借,其他应收款,正数200 借,银行存款200 贷,其他应收款200
可是申报个税时已经把工资报了,这里用做更改吗
同学你好 这个金额比较小,可以不改的;
是不是以后这种情况应该先不退回,到下个月工资表里扣除就行吧
同学你好,是的,是可以的;
哦,下个月这人离职了,也只能这么走账了,那个税工资申报平台那金额不改的话会有什么影响呢?
同学你好 这个金额只有200多,没有什么影响的;
哦,老师,还有个问题,我们公司有几笔付款,都是公司员工垫付的,但发票还都没过来呢,请问这怎样入账呢?
同学你好 我们公司有几笔付款,都是公司员工垫付的,但发票还都没过来呢,请问这怎样入账呢? 借,预付账款一对方公司 贷,其他应付款一员工个人 收到发票冲减预付款; 将款项还给员工冲减其他应付款;