同学你好 多发时计入其他应收款 借,应付职工薪酬 借,其他应收款 贷,银行存款 员工退回 借,银行存款等 贷,其他应收款
请问老师,我公司多发一个员工200多工资,那员工在次月退回了,请问这怎么入账呢?
请问老师,我公司上月发一个员工工资时多扣了个税了,实际申报个税时没那么多,请问这个应该怎样账务处理呢?挂什么科目
请问一下我们把个税算错了,把公司员工的个税扣多了,请问这个怎么调整呢?要把多扣的个税钱退给员工吗?
老师我问一下,就是我们算员工的工职多算了,并在发放了,然后员工用现金退回来,收回来的多发放工资,账务处理怎么入账呢
老师,请问我上个月多扣了离职员工的个税,这个月想退给离职员工怎么账务处理呢,退给员工的个税直接从公户发出去吗
刷pos机到公户怎么做会计分录
你好出售鲜牛肉80一公斤需要交一块钱的税点这是为什么
法人的朋友甲开了一个香港公司a,一个大陆公司b,他用我们法人公司C的名义出口货物,从法人的朋友公司b进货,卖给A, 然后一直是采购价大于售价, 全靠退税盈利了? 他说贸易公司全靠退税活着了 这个有问题吗?
1-5月份工资不申报,等汇算清缴的时候再申报可以吗?
老师好,24年的发票还能用吗
请问开劳务发票,需要提供哪些相关资料
你好,老师 短期投资款利息收入计入哪里?
你好老师,为什么我算了两三次,管理费用的发生额是42656.81和老师给的答案对不上啊?其他数据也没错
月底进项税额进项认证时的会计分录下面,附什么资料,如果有抵扣联是附在这个凭证后面还是增值税申报进项抵扣汇总表的后面
老师 请教个问题 研发部购买的仪器 3台才一千4这个还需要入固定资产吗
在上个月时不知道多发了,已经按正常工资表入账了,后来才知道多发了
同学你好 如果是这样,就是说工资表就多200,对么 借,管理费用等,负数200 贷,应付职工薪酬,负数200 借,应付职工薪酬 ,负数200 借,其他应收款,正数200 借,银行存款200 贷,其他应收款200
可是申报个税时已经把工资报了,这里用做更改吗
同学你好 这个金额比较小,可以不改的;
是不是以后这种情况应该先不退回,到下个月工资表里扣除就行吧
同学你好,是的,是可以的;
哦,下个月这人离职了,也只能这么走账了,那个税工资申报平台那金额不改的话会有什么影响呢?
同学你好 这个金额只有200多,没有什么影响的;
哦,老师,还有个问题,我们公司有几笔付款,都是公司员工垫付的,但发票还都没过来呢,请问这怎样入账呢?
同学你好 我们公司有几笔付款,都是公司员工垫付的,但发票还都没过来呢,请问这怎样入账呢? 借,预付账款一对方公司 贷,其他应付款一员工个人 收到发票冲减预付款; 将款项还给员工冲减其他应付款;