你好,帐可以做进去,但不能税前扣除
请问老师。我们公司和外籍个人签订了技术咨询服务合同。里面说了机票费用由我们承担。他之前付的机票费以及给我们公司买的办公用品费用能直接报销到这个人的卡里么?谢谢。
请问老师,如果发票开的是个人都的名字,但是个人跟公司的合同里有规定说该笔费用公司给报销或给承担,,那么可以放到公司的账务里税前扣除吗?
老师好,请问公司租用个人的车办公使用,合同约定该车产生的所有费用由公司承担,但个人不能提供发票给公司,请问我们可以用个人写的收据入账吗?如果可以租金能在所得税前扣除吗?还有需要代扣个人所得税吗?谢谢老师!
老师,我们公司租用个人名下的车,如果合同约定一切产生的费用都由个人也就是出租方承担的话,那么这个出租方可以连同所产生的费用和租车费用一起代开发票给我们公司入账吗?
老师,我司有一个劳务合同,由该人每月开票给公司付款,但个税由公司承担,如,开票5000元,我司实付5000元,申报时,个税假设800元,由公司申报缴纳,并由公司承担,那么在申报后这个个税该怎么做账呢?是计入管理费用吗?是否可以税前扣除呢?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
哦哦好的感谢老师。 是因为抬头不是公司的名称是吧
你好是的,抬头不是公司的,就不能税前扣除