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你好老师,我想请问一下,我公司购买的茅台酒用于招待,但是今年收入少,招待费太多,我可以先记入营业外支出,然后汇算清缴可以把他列入与公司收入无关的支出里调增吗?这样做有什么风险吗?

2020-09-21 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-21 16:19

道理是通的,但是不合规,建议不要这样做。查到更麻烦。招待费本来就是一个比较敏感的问题。

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快账用户5620 追问 2020-09-21 16:22

那我就加点差价卖出去这样应该没问题吧,事实是我们老板买进来加差价卖出去的。挣点差价

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齐红老师 解答 2020-09-21 16:23

同学,您好,这个应该是可以的

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快账用户5620 追问 2020-09-21 16:25

嗯,好的,多谢老师!

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齐红老师 解答 2020-09-21 16:28

同学,您好,不客气的。

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道理是通的,但是不合规,建议不要这样做。查到更麻烦。招待费本来就是一个比较敏感的问题。
2020-09-21
同学你好 直接该计入哪里就计入哪里,没有发票的单独自己统计一下,然后到时候一块调增就行
2020-09-10
你这个收入你看是不是纳税调减了,如果纳税调减了,对应的支出呢,对应的支出你需要纳税调增的。
2023-05-19
同学你好 可以做无票收入的,按照比例来做就行了 他们不要发票你可以先做往来款,等开票的时候再做
2020-12-14
你好 这些都是你前面的事情 只要你进来以后保证账实相符就没关系的哈 而且公司有事一般也是找老板 财务负责人 法人的哈 不是找财务的呀
2024-04-11
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