你好! 不可以的,结转的成本需要核算准确的
老师,请问一下,我们单位是事业单位,每个季度报企业所得税时只填了开了发票的收入,然后成本总是编一个数,利润总是负数,我们属于林业,收入也是免税收入的,请问这种填法可行吗?
老师您好,我们在企业季报的时候,利润总额是负数,然后营业收入和成本都没有,因为12月底刚成立,就有个银行开户的财务费用,我从未分配利润转到利润来了,所以利润总额是个负数,请问老师,这样上报可以吗
老师,您好,填报一季度企业所得税,一季度只发生了营业外收入和管理费用,请问企业所得税季报申报数据填的是上年最后四季度的么?营业收入,成本和利润总额都填0可以不?资产总额该怎么填
老师好,请问,企业所得税季报亏损,填报的时候是不是只要填主营业务收入,主营业务成本,和利润总额这3个数就可以了?
我们是有限合伙企业,但是我们没有经营收入,全部是投资收益,分红收入132500元,我的财务报表利润表上,收入0,成本0,利润总额是132391.15元,现在我需要填写经营所得报表,收入?成本?利润总额?弥补以前年度亏损?被投资单位经营所得?请问这几个数据我都是填0吗?
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除