可以 暂估一个就可以

请问根据工程进度确认收入结转成本,发票还没开进来,可以结转成本吗,就是把还没开票的那部分成本也计算进成本
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
想问一下开了发票但是没有成本票,那么我先确认收入,然后根据含税价的95%,估算一个成本结转成本,成本也是含税价,这样可以吗?
在新收入法准则下,确认收入及结转成本是每个月做一次收入确认和成本结转,那如果是在6月份开工,我6月份确认6月份的收入并结转成本,用6月的完工成本计算工程履约进度,那如果到了8月份,完工成本和工程履约进度怎么计算?完工收入怎么计算?是把3个月的成本加一起计算还是?如果是加一起计算,成本怎么结转?完工收入又怎么计算?
老师,前任会计把工程施工科目每月结转到主营业务成本。有的还没有开发票确认收入,就结转成本了。 那我做汇算清缴,需要把这些未开发票确认成本的,调增吗?
卖二手车的收入能入账吗?分录怎么做
工程监理公司,拉来项目挂靠的人因为时间久远,3-4年前的项目,今年才回款,以前也没有开发票,现在要拿钱走,怎么处理这种事情才好。
老师,我想问一下,撤销统计以后,怎么把抵扣勾选的发票恢复成不勾选的
医美的发票,发票名称那里写什么呢
老师好,支付的房租取不到发票,房租合同已结束,现在挂的是预付,怎么平账的好。
老师,工会委员会账户用不用发函证
小规模纳税人,24年已经结账了,但是24年里面有笔企业所得税未做计提分录直接做的是缴纳税款的分录,借:应交税费应交企业所得税 贷:银行存款,所以导致25年初应交企业所得税科目借方挂了一笔款,25年汇算清缴收到了这笔税费退款,借,应交税费应交企业所得税 贷,未分配利润 借,银行存款 贷,应交企业所得税,25年收到退的税款后直接做账,借,银行 贷,应交企业所得税 吗?不需要再做,借,应交企业所得税 贷利润分配这笔分录是吗
开荒保洁开票,怎么开票,项目选什么
老师,之前代账遗留下来的库存现金余额借方60多万没处理,实际是出纳取现到个人卡已经支出了,没有发票,代账只管有票才记账,现在这笔金额一直挂在账上,这个不处理应该有风险吧,要怎么操作好一些
请问老师,新的增值税法,贷款利息可以抵扣增值税吗,有具体文件吗